Корекция на декларация 1 и 6

10.01.2013, 12:15 447342 464

#20 | 10.01.2013, 12:15
Публикации: 1719 / 209
Може ли да се подаде корекция на декларация 1 само за т.22.2?
#21 | 10.01.2013, 12:45
Публикации: 12230 / 2276
Подаваш обр.1 с код корекция и в нея пишеш всички данни  - вече верните .
#22 | 10.01.2013, 14:50
Публикации: 1 / 0
Д1 подавате само за проблемното лице. Да, може по ел.път да подадете.

За Д6 - зависи сумите в намаление или в увеличение са.
Вижте указанията за Д6
#23 | 15.01.2013, 20:35
Публикации: 59 / 1
Мога ли да подам корекция на Д в намаление за м.11 и м.12 по ел.път?
#24 | 15.01.2013, 21:20
Публикации: 59 / 1
Подала съм Д6 с код 3 за м.11 и м.12 за граждански договори в м.12,като съм попълнила на всичко и колоната за удържания данък .Как да коригирам?
С код К  ,код 3 за изплатени и 0/нула/за данък или една редовна с код 3 и всички колони нули и още една редовна с верните данни?Мога ли да ги подам с ел.подпис?
#25 | 15.01.2013, 21:37
Публикации: 12230 / 2276
Ако правилно разбирам въпроса Ви подали сте обр.6 и сега искате да подадете корекция в намаление.

от указанията за попълване на обр.6
Скрит текст :

за корекция на обр.6 - можете да подадете и с ел.подпис в определения за корекции срок

Скрит текст :
#26 | 18.01.2013, 11:07
Публикации: 64 / 7
Моля за отговор във връзка с корекция на Декл 6 от м 7 2011 разменени графи,като   на Учителски пенсионен фонд е записана вноската по ДЗПО ,съответно трябва да се корегира според мен в намаление със съответна сума и да се впише в увеличение с редовна декларация , като при първата Дек 6 записват ли с код К и отразените вноски по ДОО ЗО и ДДФЛ, моля за отговор на хората , които имат практика , благодаря Ви предварително!
#27 | 24.04.2013, 13:20
Публикации: 1 / 0
Моля за отговор във връзка с допусната от счет. грешка в Д1 от 01.2009 до момента лицето се води с код осиг.1, а трябва да е код 10. всичко друго се запазва. Благодаря
#28 | 24.04.2013, 13:23
Публикации: 5498 / 373
Предписание от НОИ и с него подавате корекция на Д1 в НАП
#29 | 20.05.2013, 16:28
Публикации: 6 / 0
Здравейте,
Проблема ми е следния:
Една от служителките работи и на още едно място, била е болна и естествено е дала болничен на другото място, но не е сметнала за нужно да ми представи и на мен, което оставям без коментар.. Проблемът е че сега когато естествено ѝ отказват да ѝ изплатят болничния аз увисвам все едно не съм декларирал болничен в оказания срок, от което фирмата може да "изгори" със доста солидна глоба до колкото четох поне.. Каза ли са ѝ че ще ѝ издадат болничния със задна дата, от което следва че трябва да подам корекции на декларации 1 и 6  в януари и февруари, тъй като и болничния за зла участ е за почти един месец и обхваща два месеца... първият ми въпрос е всъщност дек 1 мога ли да я подам електронно като корекция само за съответния човек и втория, дек 6 до колкото знам трябва на ръка в НАП да я занеса, но трябва ли да подавам и някаква молба и ако да в свободен текст ли е?
И всъщност най-големият ми въпрос е до колко мога да разчитам, че от глупостта на някои хора фирмата няма да бъде глобена, ако подам всички тези корекции, които на всичкото отгоре обхващат 2 месеца?
Ще съм Ви много благодарен ако можете да ми отговорите, тъй като съм се "зашеметил" много...
Успешен ден!
#30 | 20.05.2013, 16:30
Публикации: 6721 / 675
Няма да имате глоби. Когато Ви представят болничния накарайте лицето да се подпише на коя дата е представен. Декларация 1 - няма проблем да коригирате. За декларация 6 - в НАП.
#31 | 20.05.2013, 16:43
Публикации: 6 / 0
Много Благодаря за бързия отговор!!! :)
#32 | 28.05.2013, 14:41
Публикации: 244 / 6
Здравейте, за да не създавам нова тема мисля да си посоча проблема тук и да ми дадете съвет  :smile1:
След данъчна проверка за период от 2008 до 2012г /5 години/ от счетоводството на нашата фирма ми съобщиха, че ще трябва да се извърши корекция в Декларация 1 за този период с промяна на категория труд на 4 лица от ІІІ на ІІ категория. Незнам как да направя тази корекция. Моля ви за напътствия. Благодаря ви за помощта предварително.  :bow:
#33 | 28.05.2013, 14:43
Публикации: 6721 / 675
На т.1 - 1 и на т.12 - 03.
Казаха ли Ви нещо за д.6? Защото при втора категория труд има допълнителни осигуровки за работодателя.
#34 | 28.05.2013, 14:44
Публикации: 5498 / 373
Като начало вид осигурен в Д1 трябва да е 03.
#35 | 28.05.2013, 15:42
Публикации: 244 / 6
Счетоводителката ми каза да променя само декларация 1 без да анулирам ведомостите. Всъщност те не се променят, нали? Направо незнам откъде да започна....
#36 | 28.05.2013, 15:46
Публикации: 6721 / 675
Счетоводителката ми каза да променя само декларация 1 без да анулирам ведомостите. Всъщност те не се променят, нали? Направо незнам откъде да започна....

Среща със счетоводителката, прочитане на доклада (или каквото друго има връчено) от проверката и уточняване на следващите Ви действия.
#37 | 28.05.2013, 15:50
Публикации: 5498 / 373
Счетоводителката ми каза да променя само декларация 1 без да анулирам ведомостите. Всъщност те не се променят, нали? Направо незнам откъде да започна....

Ведомостите не се променят, но рекапитулациите - да, защото осигуряването за II кат. е по-високо в частта работодател
#38 | 28.05.2013, 16:34
Публикации: 244 / 6
Доста сложно ще е. До края на 2012г сме работили с програмата „ТРЗ и ЛС” на стар компютър, от 2013г ми смениха компютъра и ми инсталираха „ТРЗ и ЛС Про”. Импортираха ми данните от старата програма. Проблема е, че едното лице вече е напуснало и няма активен картон в момента. През годините имаше и промяна във формулите. Мислех да изтегля програмен продукт от НАП за декларация1 за всяка година и така да направя корекциите, т.е. да не поправям нищо в ТРЗ-то, но с тази рекапитулация става по-сложно.  :hmmm: Помагайте с идеи, моля ви.
От Микроинвест ми отговориха следното:
" Microinvest ТРЗ и ЛС Pro e създадена пред 2011г. и съответно тя съдържа формули от този период насам. Програмата може да начислява заплати и да изготвя декларации от тази отчетна година.
Импортираните данни от Microinvest ТРЗ и Личен състав се използват за създаване на справки УП2, УП3, Удостоверение за доход и Служебна бележка за данък т.е. тези данни не се използват за създаване на Декларация обр.1 за минали периоди."
Сега се чудя как да оправя рекапитулацията...
#39 | 28.05.2013, 16:38
Публикации: 5498 / 373
Мислех да изтегля програмен продукт от НАП за декларация1 за всяка година

Най-добре така, но ще трябва и Д6 да коригирате, съответно да довнесете осигуровки
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група