Корекция на декларация 1 и 6

26.10.2014, 07:12 447258 464

#180 | 26.10.2014, 07:12
Публикации: 32 / 1
Благодаря  :good:
Интересно за мен е, че като проверявам в НАП здравноосигурителния статус на лицето излиза, че е с непрекъснати здравноосигурителни права
#181 | 27.10.2014, 20:02
Публикации: 26 / 1
Здравейте,

Получих предписание от НОИ за корекция на Д1 на служител и по точно, че дните в т. 16.А /дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя/ - 3 дни, трябва да се коригират и да се запишат в т. 16.2 /дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53А от КСО/. От НОИ са прави, защото лицето има издаден първичен болничен лист в предходен месец с три дни от работодател и продължение отново с 3 дни за сметка на работодател в текущ месец.
Желанието ми е в Д1 да коригираме само тези 3 дни и те да влязат в т. 16. 2, където би трябвало да им е мястото, без да променяме суми по декларацията, но не съм сигурен дали така ще мине в НАП. Ако пък трябва да променяме суми кои по точно ще бъдат те - ЗО в/у болничен? други?
#182 | 09.11.2014, 20:13
Публикации: 25 / 0
Здравейте имам следният казус, увеличават заплатата на един служител със задна дата от 01.09.2014 сега какво следва да направя и двете декларации ли коригирам, моля помогнете... :blush:
#183 | 10.11.2014, 08:45
Публикации: 963 / 103
Здравейте имам следният казус, увеличават заплатата на един служител със задна дата от 01.09.2014 сега какво следва да направя и двете декларации ли коригирам, моля помогнете... :blush:

Подавате коригираща декларация 1, а декларация 6 като редовна само със сумите в увеличение.
#184 | 11.11.2014, 16:17
Публикации: 7 / 0
Здравейте имам запитване;
проблема ми е следният- върнаха ми болничен с отказ за изплащане по мотив , че не съвпадат  осигуровките. При справка в нап ми извадиха един дълъг ферман със задължения - внасям всеки месец нужните осигуровки но се оказва че при подаване на декларация 1 и 6 с електронен подпис имам случаи когато съм ги подала няколко пъти за даден месец. Сега ми казаха от нап че трябва да коригирам декларация 1 с код за корекция 1 за нужните месеци  и да ги изпратя но нищо не казаха за декларация 6 трябва ли да подавам или трябва да направя отметка - няма основание за пращане. понеже разлика в стойностите няма просто са пращани няколко пъти и се натрупват като задължения
#185 | 11.11.2014, 16:28
Публикации: 6721 / 675
Трябва да се направи анализ какво точно е подадено по няколко пъти. Ние едва ли ще Ви помогнем. След като имате ел.подпис - проследете подадената информация и справката за задълженията.
#186 | 11.11.2014, 16:36
Публикации: 7 / 0
притеснява ме факта че е изпращано едно и също няколко пъти в даден месец и да не се наложи заличаване вместо коригиране, сега ще им пратя на нап коригираните декларации пък ще видим какво ще стане дали ще се махнат задълженията или ще се увеличат
#187 | 13.11.2014, 14:02
Публикации: 10 / 0
А когато трябва да се коригира д6 в ,която трябва да се  намали сумата на декларираното преди това ДОО,а да се увеличи сумата на декларираната по-рано ЗО вноска ,как се прави ?Дали всички нови верни суми ли се подават в една колона с код К/корекция/ или как ?Нали когато е в увеличение само се пише разликата ,а при намаление се пише код К.Моля помогнете.
#188 | 13.11.2014, 14:31
Публикации: 963 / 103
А когато трябва да се коригира д6 в ,която трябва да се  намали сумата на декларираното преди това ДОО,а да се увеличи сумата на декларираната по-рано ЗО вноска ,как се прави ?Дали всички нови верни суми ли се подават в една колона с код К/корекция/ или как ?Нали когато е в увеличение само се пише разликата ,а при намаление се пише код К.Моля помогнете.

В една декларация 6, но първата колона с код К за намалението на ДОО (пишете вярната сума) и преписани всички останали полета както са били преди, а втората колона като редовна и попълвате само ЗОВ с разликата в посока увеличение. Задължително обаче първо да е колоната с код корекция, а после колоната като редовна за увеличаване на ЗОВ.
#189 | 13.11.2014, 14:54
Публикации: 10 / 0
Мноооого Ви благодаря.
#190 | 04.12.2014, 13:41
Публикации: 11 / 0
Здравейте! Имам следния казус - лице, назначено по редовен ТД на 01.07.2014 г. При освобождаването му/ на 01.12. / представя трудова книжка, от която виждам, че е редовно осигуряван в друга фирма до 15.08.2014. За времето от 01.07 до 15.08 - има дублиране на осигуровки. Въпросът ми е - какви корекции трябва да направя в Д1, при условие, че няма да променям сумите за осигуряване, а само видът на договора /втори трудов договор - 4 часа/. Кога трябва да направя корекциите и какви документи да издам на лицето за регистрация в Бюрото по труда / на трудовата книжка ще има дублиране в датите/.
#191 | 04.12.2014, 13:51
Публикации: 6721 / 675
Първо му дръпнете една   (извинявам се, но това ми дойде най-напред наум).
За корекция на т.12 най-напред се подава заличаване и след това редовна декларация.
Трябва да се направят декларациите в един файл, за да не се налага корекция на д.6 и да се отметне, че не се подава д.6.
#192 | 04.12.2014, 14:19
Публикации: 11 / 0
Първото е вече свършено  :wink1:, за второто благодаря!
#193 | 04.12.2014, 14:41
Публикации: 9729 / 1664
Във връзка с този основен ТД, който се е оказал втори, искам да попитам две неща:
1. Къде реално е работил човека през спорните дни? На две места по 8 часа по едно и също време или..?
2. Какво мислите да правите с уведомлението по чл. 62, подадено за основен ТД?
#194 | 04.12.2014, 14:59
Публикации: 34 / 0
Здравейте приятели! Имам нужда от помощ.
Забравила съм да подам д6 за м. септември само за данъка.Мога ли да го подам пред м. декември.Ако не мога какво трябва да направя.
Благодаря Ви предварително.
#195 | 04.12.2014, 15:27
Публикации: 9729 / 1664
За платеното през м.9 или за заплатите за м.9?
Как е осъществено плащането - по банка или касово?
При всички случаи ще трябва да подадете Д6 с данъка
При комбинация "платеното през м.9" и "платено по сметка" - очаквайте глоба
При комбинация "заплати за м.09" и "платено в брой" - помислете на коя дата е "извършено" плащането.
Другото са вариации :)
#196 | 04.12.2014, 15:32
Публикации: 34 / 0
Става въпрос за данъка от заплатите по трудови отношения за месец септември.Ние сме ги изплатили през месец октомври.Кога трябва да подам д6 само за данъка.По електронен път дали ще може
#197 | 04.12.2014, 15:37
Публикации: 101 / 5
Данъка за м.09 се декларира през ноември с период 01.10.2014-31.10.2014. Пробвай електронно да го подадеш през декември. Не би трябвало да ти го отхвърли, само че ще имаш лихви, тъй като падежа за плащане е минал.
#198 | 04.12.2014, 15:39
Публикации: 9729 / 1664
Новата версия на наредбата действа вече 11 месеца. Не научихте ли кога се подава Д6 с код 8?
Хайде пак: Д6 с код 8 се подава от първо до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащането!
Може да подадете по ел.път. Може и да не Ви глобят, а може и да Ви глобят. Въпрос на късмет.
За да е сигурно, че няма да Ви глобят, "преосмислете" датата на плащане. Ако имате възможност, естествено.
#199 | 04.12.2014, 15:40
Публикации: 9729 / 1664
Данъка за м.09 се декларира през ноември с период 01.10.2014-31.10.2014. Пробвай електронно да го подадеш през декември. Не би трябвало да ти го отхвърли, само че ще имаш лихви, тъй като падежа за плащане е минал.

И дали ще мине само с лихви?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група