Осчетоводяване на средства по програма от Бюро по труда

18.01.2017, 12:07 39260 43
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

#20 | 18.01.2017, 12:07
Публикации: 567 / 2
 :noexpression: :noexpression: :noexpression:
#21 | 18.01.2017, 13:13
Публикации: 619 / 25
503/754
#22 | 18.01.2017, 22:00
Публикации: 567 / 2


МОЛЯ за УПЪТВАНЕ къде се посочва това ФИНАНСИРАНЕ- подпомагане от БЮРОТО по труд
МОЛЯ

някой да е попълвал ГДД-2016  :noexpression: :noexpression:
#23 | 19.01.2017, 09:27
Публикации: 260 / 29
В ОПР:
15410 - приходи от финансирания
15411 - от правителството
#24 | 19.01.2017, 23:54
Публикации: 567 / 2
В ОПР:
15410 - приходи от финансирания
15411 - от правителството

БЛАГОДАРЯ ВИ за отговора а в ОПП някъде посочват ли се или в някои други /справки /
/??? Баланс-финансирания -08001 - ???/
/???Баланс - Взамания - (понеже имат да ми превеждат за м .11 и м.12- 2016/

/??? ОПП - 61538- ???/

/??? справка за вземания ??? - 2086 ???
#25 | 20.01.2017, 15:20
Публикации: 567 / 2
някакъв съвет  :noexpression: :noexpression:
#26 | 20.01.2017, 19:42
Публикации: 332 / 37
Разходите за заплати и приходите от финансирането трябва да се осчетоводят в един и същи период без оглед на плащането , затова считам че 503/754 не е удачно.
#27 | 20.01.2017, 23:06
Публикации: 567 / 2
А как трябва да постъпя
#28 | 21.01.2017, 19:15
Публикации: 332 / 37
В месеца през който отчитате разхода за заплати съставяте статия Д-т Разчет/ К-т Приход ,  при плащане от БТ  статия Д-т Парични средства/ К-т Разчет
#29 | 21.01.2017, 22:24
Публикации: 567 / 2
от ДБТ ми бавят плащанията с 2 месеца и затова съм озадачен как да постъпя
ако сега 2016 начисля разход за заплатаи ОВ  излиза по малко ПЕчалба
и така следователно тази 2017 г ще има по голяма печалба

смятам начислените заплати и ОВ да ги приклщчвам със Приходите от ДБТ пък плащанията от ДБТ със кредитно салдо да бъде
604/421 - 1000
705/604 - 1000 за м.12
498/705 - 1000


и ще имам да взимам през 2016 г - 1000
503/498 - 1000  за през 2017 г .


МОЛЯ за съвет дали мога така да процедирам




#30 | 22.01.2017, 18:00
Публикации: 383 / 13
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,2234.msg114868.html#msg114868

ето тук има разни мнения,може да са от полза....
#31 | 22.01.2017, 20:50
Публикации: 332 / 37
В закона за счетоводството има регламентирани принципи и един от тях е принципа "начисляване" В конкретния случай не е необходимо и преобразуване на финансовия резултат по ЗКПО.
#32 | 22.01.2017, 21:12
Публикации: 332 / 37

604/421 - 1000
705/604 - 1000 за м.12
498/705 - 1000

604/421
498/705
705/604 е излишна контировка
#33 | 22.01.2017, 22:39
Публикации: 567 / 2
БЛАГОДАРЯ ВИ  за отговора и насоките :good: :good: :good:
#34 | 22.01.2017, 22:40
Публикации: 567 / 2
604/421
498/705
705/604 е излишна контировка

а как трябва да я приключа тази сметка  начислените заплати и ОВ / приключавам я с получените преводи от ДБТ
#35 | 23.01.2017, 08:44
Публикации: 9523 / 1617
Тази тема е доста изчерпателна, постната е и друга - би следвало да се ориентирате напълно. Тука има и още едно становище - прочетете го. То се припокрива с изразените в дискусиите такива.

http://balans.bg/5638-dogovor-s-buroto-po-truda/

Разходите за заплата и осигуровки от работодател отчитате чрез разходни сметки, приходите от БТ чрез приходна сметка. Като чета виждам, че има разминавания само по отношение на това кога точно се признава прихода. Аз също съм се колебала и в началото съм приемала приходът да се начислява и да се признава независимо от получаването му. Смятам обаче това за неправилен подход / и това не противоречи с принципа на начисляването / , защото едва след като имаме превод от БТ можем да кажем, че сме отговорили на изискванията за програмата и имаме основание да признаем прихода.
Ако не си изясните нещата и осчетоводявате без разбиране въпросите Ви няма да свършат скоро.  :smile1:
#36 | 23.01.2017, 11:58
Публикации: 567 / 2
БЛАГОДАРЯ ВИ за отделеното време -  отговорите напътствията

 :good: :good: :good: :good: :good:
#37 | 11.02.2017, 16:32
Публикации: 567 / 2
Здравейте имам нужда от малко помощ
понеже на можах да приценя дали :

Получените преводи от Бюрото по труда оисват ли се някъде в ГДД чл. 92
(Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат
за данъчно преобразуване)

тряба ли да ги вкюча в това поле или НИКЪДЕ не се посочват

 :noexpression: :noexpression:
#38 | 11.02.2017, 17:54
Публикации: 318 / 26
Мисля, че нямат място там, просто влизат в общите приходи и разходи
#39 | 12.02.2017, 00:40
Публикации: 567 / 2
Мисля, че нямат място там, просто влизат в общите приходи и разходи

Ако фирмата има приходи от продажби-20 000 лв
и от Бюрото по труда  - 2 000

КОЕ трябва да посоча сумата от 22 000 или само 20 000  :noexpression: :noexpression: :noexpression:

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове