Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2013 (обновена)

12.02.2013, 13:07 127497 68

#40 | 12.02.2013, 13:07
Публикации: 64 / 7
За деклариране на авансови вноски в  ГДД, ако Нетните приходи са примерно 27 000 лева и аз разбирам чл 83 ал 3 , че ако искаш можеш да правиш 3 месечни вноски , което трябва да декларираш в годишната декларация, а ако не искаш съгласно чл 83 ал 2 трябва ли да се попълва част VIII  справка 1 което води до справка 3 на ГДД по чл 92??
#41 | 12.02.2013, 14:50
Публикации: 129 / 13
За деклариране на авансови вноски в  ГДД, ако Нетните приходи са примерно 27 000 лева и аз разбирам чл 83 ал 3 , че ако искаш можеш да правиш 3 месечни вноски , което трябва да декларираш в годишната декларация, а ако не искаш съгласно чл 83 ал 2 трябва ли да се попълва част VIII  справка 1 което води до справка 3 на ГДД по чл 92??

Ако не искаш да внасяш авансови тримесечни вноски по желание - нищичко не пипай по тази справка, само я Потвърди, да стане зелена. И давай нататък:)
#42 | 12.02.2013, 15:04
Публикации: 23 / 0
Здравейте,
изчетох много по темата и в НАП звъннах за информация, но така и никой не успя да ми отговори точно какво да правя в следната ситуация: Имам нает служител на граждански договор, всеки месец брутото от д-р е 150лв. издаваме му сл.бележки и му вансяме осигуровките и данъка, длъжна ли съм да подавам декларация на всеки 3 месеца,и каква е тя защото ми се цитира декларация която до сега се подаваше веднъж годишно и то лицата които са наети, а не от осигурителя.
#43 | 12.02.2013, 16:09
Публикации: 84 / 1
 Да приемем че щом му внасяте и осигуровки това е граждански договор на лице което има и трудов договор, така че сега ще подавате декл. по чл.55 за внесения данък през месец април общо за първото тримесечие тоест за януари, февруари и март вие ще си му издавате сметка и служебна бележка но данъка ще внесете накуп до 30.04. след като сте подали декл. по чл.55, а за осигуровките си ги подавате с декл. 1 и 6  до 25 число на месеца следващ плащането с вид плащане код 4 както и до сега сега само че срока е подълъг не 10 число а 25
#44 | 12.02.2013, 16:11
Публикации: 84 / 1
  за платените през четвъртото тримесечие не удържаш данък и невнасяш нищо лицето го прави с подаване на годишната си декларация до 30.04. на следващата година
#45 | 13.02.2013, 08:56
Публикации: 64 / 7
Много благодаря на Lorenca, аз попълвам декл с баркод и я нося в НАП Център, това означава ,че не трябва да попълвам нищо в тази част VIII , нали , тоест в момента , в който нанеса тази сума от 30 000 в декл с баркод автоматично ми отбелязва чл 83 ал 3 ,дано да съм го разбрала правилно, ще бъда безкрайно Благодарна за потвърждение на съждението ми, а така ще се ориентират и всички други колеги с малки нетни приходи от продажба ...........Благодаря още веднъж за помощта?!
#46 | 13.02.2013, 09:16
Публикации: 129 / 13
   akacia, да и в Бар код декларацията не попълвай нищо. Остави я празна.
#47 | 13.02.2013, 10:43
Публикации: 64 / 7
Благодаря ти от сърце за съдействието, успешна работа!
#48 | 13.02.2013, 11:06
Публикации: 23 / 0
Здравейте, благодаря Ви за отговора, но ако съм внесла вече данъка за м.01 и м.02 какво да правия, няма как да го внеса на куп м.04. Моля за помощ как да процедирам.
#49 | 22.02.2013, 09:25
Публикации: 149 / 3
Здравейте, моля ви за отговор: Наем за м.12.2012 год. - изплатен на 19.12, съответно тогава е внесен и дължимия данък. В крайна сметка трябвало ли е да подам декларация по чл.55 или НЕ?
#50 | 22.02.2013, 10:30
Публикации: 129 / 13
Здравейте, моля ви за отговор: Наем за м.12.2012 год. - изплатен на 19.12, съответно тогава е внесен и дължимия данък. В крайна сметка трябвало ли е да подам декларация по чл.55 или НЕ?

НЕ.
#51 | 22.02.2013, 10:32
Публикации: 129 / 13
Здравейте, благодаря Ви за отговора, но ако съм внесла вече данъка за м.01 и м.02 какво да правия, няма как да го внеса на куп м.04. Моля за помощ как да процедирам.

Разбира се, че до 30.04. няма да внасяш отново вече внесените суми. Те са си вече там. Само декларация по чл. 55 подаваш.
#52 | 22.02.2013, 10:44
Публикации: 149 / 3
lorenca, благодаря!
Сега се сетих още нещо, на 15.01 имаме внесен данък в-у разходите за м.12.2012 год. За него трябва ли да подаваме някаква декларация или не е необходимо?
#53 | 22.02.2013, 10:46
Публикации: 12229 / 2276
Трябвало е да подадете декларация по чл.55 ЗКПО.
#54 | 22.02.2013, 11:14
Публикации: 149 / 3
Декларацията по чл.55 от ДДФЛ, нали е за доходите на физическите лица и свързаните с тях данъци.
А за Данъка върху представителните разходи - каква декларация трябва да се подаде?Предполагам, ще е някоя друга?!??
#55 | 22.02.2013, 11:58
Публикации: 129 / 13
lorenca, благодаря!
Сега се сетих още нещо, на 15.01 имаме внесен данък в-у разходите за м.12.2012 год. За него трябва ли да подаваме някаква декларация или не е необходимо?
Не, има ги отделени в ГДД за 2012.
#56 | 22.02.2013, 12:06
Публикации: 149 / 3
Още веднъж благодаря! :give_rose: :give_rose:
За определен момент се стреснах, че съм изпуснала всякакви срокове  :blink:
#57 | 22.02.2013, 18:17
Публикации: 12229 / 2276
Декларацията по чл.55 от ДДФЛ, нали е за доходите на физическите лица и свързаните с тях данъци.
А за Данъка върху представителните разходи - каква декларация трябва да се подаде?Предполагам, ще е някоя друга?!??

Да, така е - не съм догледала въпроса, Лоренца е дала правилен отговор.
#58 | 25.02.2013, 17:56
Публикации: 12 / 1
Здравейте! Някой наясно ли е надвнесеният корпоративен данък от минали години дали ще може да се приспада, при условие, че има такава опция в ГДД за 2012, а в ЗКПО е отменен чл.94?
#59 | 12.03.2013, 09:37
Публикации: 1 / 0
Извинявам се много, но имам следния въпрос.
Как се попълва спарвка 3 от част VII- в 3,та,4 та и 5 та част, при положение,че имам надвнесени авансови суми от данък печалба.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група