1
Не знае! Така се е получило.
2
Здравейте! Възможно ли е с предизвестието за прекратяване на ТД по чл.328 ал.1 т.1 да се издаде и заповед за прекратяването му. Проблемът е, че лицето подписва предизвестието и излиза в отпуск и после в болничен и няма да има отработен ден след това.
3
ЮЛНЦ » Re: Онлайн търговия
02.04.2024, 17:13Здравейте! Ще ползвам темата за да попитам: когато няма продажби в онлайн магазина, подава ли се одиторски файл до нап?
4
Данъци и счетоводство » Онлайн магазин и амортизации
13.03.2024, 18:24Здравейте! Онлайн магазин в коя категория активи трябва да бъде и с каква амортизационна норма трябва да амортизира, в случай че няма срок на ползване? Нематериален дълготраен актив, категория VІ, амортизационна норма?
5
Данъци и счетоводство » Re: аморт.срок
11.03.2024, 16:05Здравейте! С каква год. амортизационна норма трябва да е онлайн магазин, в случай че няма указан срок за експлоатация? Мисля че трябва да е VІ категория?
6
Ползвам тема за Пенсионер с личен труд и ТЕЛК. Лицето е с личен труд 660 лв., осигурява се върху МОД за СОЛ / за м.07-710лв./ само здравни 8%. ТЕЛК над 50% . В Д1 , трябва ли в т.31 Начислен мес. обл. доход по чл.24 ЗДДФЛ да се отбелязва сумата за личния труд 660 лв.? Не се удържа данък.
7
Данъци и счетоводство » Re: Режим в съюза - СД по OSS за дистанционни продажби
14.04.2022, 18:15Не разбрах какво искате да направите.
В частта с месечно ДДС си попълвате сумата от тримесичието, в част 3 корекция си посочвате коригиращо то ДДС с отрицателен знак.
Подава се по държави корекцията.
[/quote]
Когато ДДС то за внасяне за държава Германия /да кажем 30 евро/ за 1во тримесечие е по-малко от коригиращото ДДС /36 евро/
В частта с месечно ДДС си попълвате сумата от тримесичието, в част 3 корекция си посочвате коригиращо то ДДС с отрицателен знак.
Подава се по държави корекцията.
[/quote]
Когато ДДС то за внасяне за държава Германия /да кажем 30 евро/ за 1во тримесечие е по-малко от коригиращото ДДС /36 евро/
8
Данъци и счетоводство » Re: Режим в съюза - СД по OSS за дистанционни продажби
07.04.2022, 16:14За да не отварям нова тема, ще задам въпроса си за корекциите тук. Има върната стока от месеците Ноември и Декември 2021. Издадени са кредитни известия за сумите. Сега като подавам СД по OSS за 1-во тримесечие посочвам ДДС то, което ми е в намаление. Но за тези дължави конкретно ДДС за внасяне е по-малко от коригиращото и в ДДС за внасяне не се намаля цялата му стойност. Значи ли това, че ще внасям повече ДДС, защото в Декл. не мога да коригирам цялата сума на ДДС което ми е за приспадане.
9
Данъци и счетоводство » Re: Плащане в евро по OSS
26.10.2021, 13:19И аз това се чудих. Мисля като валутен превод. В инструкцията за плащането към НАП се изисква след вх. номер на подадената декларация да се посочи и идентификаторът на задълженото лице , с който е рег. в НАП , за целите на идентифициране на плащането. Това ме навежда на мисълта, че не е като плащане към бюджета, защото там има място за посочване на този номер на лицето.
10
Данъци и счетоводство » Re: Начисляване на ДДС на ФЛ
26.10.2021, 12:34Щом не сте регистрирани по OSS се предполага, че не сте стигнали прага 10 х евро. До този праг, ако изпращате стоките от Бг начислявате 20% ДДС.
11
И двете фактури са от имено на фирмата към ФЛ / не към платформата/. На тази с 20% пише, задължен за деклариране на ДДС е платформата, като текст само. На другата - 0% ДДС пише -износ на стока, продуктът се изпраща от БГ, предполагаема доставка на платформата. По принцип и аз смятам да осчетоводя само тази с 0% ддс , тъй като имам износна МД и трансп. документи доказващи износа. Така че, за мен тази сделка е износ.
12
Данъци и счетоводство » Продажби във Великобритания на ФЛ под 135 GBP чрез платформа
10.09.2021, 16:14Здравейте! Бг фирма продава B2C във Великобритания чрез платформа . Пратките са под 135GBP
Платформата декларира ДДС-то, събира го при продажбата и го внася. Има МД за износа на стоките от БГ. Фактурите за продажбите се генерират автоматично от платформата. За тези пратки се генерират две фактури една с ДДС 20% и друга с ДО без ДДС и ДДС 0%.
Как според вас трябва да се въведат тези две фактури?
Платформата декларира ДДС-то, събира го при продажбата и го внася. Има МД за износа на стоките от БГ. Фактурите за продажбите се генерират автоматично от платформата. За тези пратки се генерират две фактури една с ДДС 20% и друга с ДО без ДДС и ДДС 0%.
Как според вас трябва да се въведат тези две фактури?
13
Данъци и счетоводство » Re: Регистрация по ДДС
04.08.2021, 15:48Само да ви насоча, че услугата , която ще ви извършат не е ВОП. По- скоро вижте рег. по ДДС по чл.97а.
14
Данъци и счетоводство » Re: Продажби, които ще се декларира ддс чрез OSS
28.07.2021, 18:50Понеже намерих отговор на въпроса си, ще го споделя с вас. Дано е полезно:
чл.113 ал.18 и ал.19 ППЗДДС
(18) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Лицата, регистрирани на основание чл. 156 и 157а от закона, не отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите по чл. 159г от закона, издадени във връзка с извършените доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии.
(19) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Лицата, регистрирани на основание чл. 154 и 156 от закона, не отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите по чл. 159г от закона, издадени във връзка с извършените доставки на услуги, за които прилагат режимите с място на изпълнение извън територията на страната.
чл.113 ал.18 и ал.19 ППЗДДС
(18) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Лицата, регистрирани на основание чл. 156 и 157а от закона, не отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите по чл. 159г от закона, издадени във връзка с извършените доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии.
(19) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) Лицата, регистрирани на основание чл. 154 и 156 от закона, не отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите по чл. 159г от закона, издадени във връзка с извършените доставки на услуги, за които прилагат режимите с място на изпълнение извън територията на страната.
15
Данъци и счетоводство » Re: Продажба на стоки в Етси
28.07.2021, 15:47Предполагам, че щом получавате фактура от Етси тя е за комисионната, която плащате на Етси за продажбите, които извършвате чрез нея/тази платформа/. Ако сте регистрирани по чл.97а по ЗДДС, за тази услуга трябва да начислявате ДДС с протокол. Етси би трябвало да подават Vies за услугата, която продават на клиентите и то ако и двете фирми са рег. по ДДС в страни членки на ЕС.
16
Данъци и счетоводство » Продажби, които ще се декларира ддс чрез OSS
27.07.2021, 13:44Здравейте! Въпросът ми е, за продажбите към ФЛ в страни от EU, при които ДДС ще се отчита чрез OSS - тези продажби отчитат ли се в месечната СД по ЗДДС подавана в страната и ако "да" , в коя колона се посочват в Дн за продажби?
17
Данъци и счетоводство » Re: Фактура от ebay за комисионни
13.07.2021, 18:57Много зависи с каква програма работите. Аз лично изчислявам по курса за долар към датата на издаване на фактурата. Доставчикът ми е в долари и не знам как ще стане ако вземате курса на всяка комисионна към деня й.
18
Данъци и счетоводство » онлайн продажби и отчети в НСИ
19.05.2021, 18:36Здравейте! При фирма, която продава изцяло онлайн стоката си, как се попълват справките за статистиката? Когато попълниш Приходи от продажба на стока в ОПР, ти изисква попълване на Справка продажби, където трябва да се посочи търг. обект площ и бр? Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
19
Данъци и счетоводство » Re: Продажба на стоки в Етси
19.05.2021, 16:52Не искам да коментирам как е работено до сега, но щом е цитирана дата 01 юли, става въпрос за регистрация OSS, при продажби на крайни потребители в ЕС и извън него. Срокът е до края на юни за тази регистрация и първия дан. период е 07-09 месец. Отчита се на тримесечие. Дано съм ви била полезна.
20
Данъци и счетоводство » промяна на осн. икон. дейност по КИД-2008
22.03.2021, 17:53Здравейте! За изминалата година 2020 фирмата е работила само с онлайн продажби, но смяната на осн. дейност по КИД-2008 не е декларирана в АВ.
Сега при попълване на НСИ отчети, ми изисква попълване на справка Продажби - мисля че тя е само за физически търг. обекти / но не ме допуска без тази справка/.
Може ли сега да се направи смяна на осн. дейност в АВ?Дали е фатално, че не е променена през 2020?
Сега при попълване на НСИ отчети, ми изисква попълване на справка Продажби - мисля че тя е само за физически търг. обекти / но не ме допуска без тази справка/.
Може ли сега да се направи смяна на осн. дейност в АВ?Дали е фатално, че не е променена през 2020?