На сторно КБ не пише, че е издаден на фирмата. Пише единствено номера на касовия бон, който сторнира.
Здравейте!
Правим рекламация за машина, която е под стойностния праг и е изписана на разход преди 2 години. доставчикът (голяма верига) удовлетворява рекламацията и връща парите със сторно касова бележка без да издаде кредитно. Мисля да издам протокол по чл. 117, с който да си самоначисля приспаднатото при покупката ДДС, както при бракуване на стока и да го отразя в дневник продажби. Според вас правилно ли е? Притеснява ме,  че по-скоро ДДСто трябва да е със знак минус в дневник покупки.
Да, точно така.
 Но Микроинвест изчислява болничните върху основно възнаграждение (1000 лв. от примера), дели на 20 раб.дних 2 дни болнични х70% и се получават 70 лв. обезщетение. Сега трябва да видя откъде да коригирам цифрата.
Здравейте!
Работник е в болнични от предния месец, след което ползва платен отпуск и пак излиза в болнични до края на месеца. Няма отработени дни за този месец. Как следва да се изчисли обезщетението за 2-та дни болнични за сметка на работодателя (за втория болничен)? Програмата го изчислява, като взема за база основното възнаграждение по трудовия договор без процента за прослужено време. Правилно ли е? Освен това платеният отпуск може ли да служи за база за изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение?
Според мен доходът на лицето за цялата година следва да се раздели на 12 и тази цифра (в случая 500 лв.) да се посочи в  Т1 за месеците до пенсионирането. Ако се раздели на по-малко месеци, ще се получи, че лицето има да довнася осигуровки. (Абстрахираме се от конкретния случай, защото е доходът е под мин.осигурителен доход за СОЛ). За Т2 е ясно.
Здравейте!
Става въпрос за декларация 1 на сол с възнаграждение за личен труд. Възнаграждението се плаща в месеца, за който се отнася. За ноември не е изплатено възнаграждението, но е начислено. Ще бъде платено през декември. Д1 за ноември само с осигуровките ли да подам или и с данни в т. 31 и 31а? Ако са само осигуровките, то следва ли да подам д1 с код 90 през декември само за данъка?
За данъка в Д6 е ясно. Януари ще подам и за ноемврийското и декемврийското възнаграждение, изплатени декември.
Здравейте!
Пуснах декларация за промяна на тримесечната авансова вноска за ІІІ трим., но същата липсва в справката за задълженията. При вас така ли е? Почнах да се чудя, да не съм объркала нещо.
Актовете за СМР са протоколи за изпълнени СМР, установени на място. Издава се фактура за всеки протокол с пропорционално приспадане на аванса, т.е. приспада се аванс в размер на 50% от стойността на протокола. Тъй като често има и непредвидени работи, е възможно авансът да се изчерпи преди приключването на договора. Обикновено във фактурата за  последния протокол се приспада остатъкът от аванса. 
Здравейте!
При изготвяне на съкратен ОПР за микро предприятие къде се включва увеличението на запасите от продукция и незав.пр-во -в нетните приходи или в други приходи? Програмата ги включва към нетните приходи.  Аз мисля, че трябва да се посочат в  Други приходи. В случая има значение за определяне на задължение за авансови вноски.
С решение на общото събрание и заповед.
Здравейте!
Работодателят е решил, че няма да предоставя повече ваучери за храна. Заповедта дали е достатъчна или трябва и решение на Общото събрание?
Здравейте!
Посочват ли се в справката командировъчните разходи на съдружници с личен труд?
Благодаря. Лицето има сключен основен трудов договор на 4 часа. При нас е сключил договор за работа в понеделник и вторник всяка седмица по 7 часа. Договорът е регистриран с код 12.
Здравейте!
Може ли чл. 114 КТ да е самостоятелно основание за допълнителен трудов договор? Трудовият договор е сключен на осн. чл. 114 във връзка с чл. 111 и вече е пуснато уведомление с код 12. Да правя ли някакви промени с ДС или заличаване и ново уведомление с код 11?
Ваучерите за храна не са пенсия, обезщетение или помощ и според мен не би трябвало да се включват в брутния доход за детски надбавки, но все пак ги вписвам в отделна графа,