Здравейте,
 
Може ли да ми помогнете със следния казус.
Служителка ще пусне своето детенце на детска ясла (то е на 1г и 5м) считано от 01.10.2024 г.
Ще пусна в тридневен срок заявление-декларация за промяна на обстоятелства и прил. 8 за ползване на 50% майчинство.
Но тук ми идва питането - служителката няма да се върне в фирмата а са се разбрали с управителя да си използва натрупания отпуск и ако не си е намерила работа до изтичането на платения отпуск ще ползва неплатен. Въпроса ми е има ли право на 50% майчинство ако използва неплатен отпуск със стаж ?
Здравейте,

След приключен отчет в статистиката и подадена годишна данъчна декларация , се наложи корекция на една от справките за статистиката. Сторнирах, коригирах и записах отново отчета. Той е със същия номер , но друга дата. Следва ли да подам коригираща ГДД заради новия номер? В самата декларация няма корекции.
Здравейте,

Фирма през 2023 г. подлежи на внасяне и деклариране на тримесечни вноски. Първите две са по 800 лв, а през ноември има корекция и вноската е в размер на 6 000 лв.
През 2023 г. обаче са платени само 1600 лв (първите две).

Може ли помощ как трябва да се попълни ГГД:
на ред 18 (направени авансови вноски през годината ) - слагаме тези 1600 лв , които в действителност са платени.

В частта ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ПРЕЗ ГОДИНАТА:

На ред 26.2 Тримесечни - съгласно чл.85 от ЗКПО - какво трябва да запиша , 1600 лв (платените) или 7 600 лв (тези , които са декларирани през 2023 г.)

Много ще съм ви благодарна за насоки.
Благодаря Ви ! :smile1:
Здравейте,

В момента съм в майчинство за отглеждане на детенце до 2г. , детето прави 2г на 01.08.2024. Сега забременях с второ бебче, като термина ми е през 2025г. 

Въпроса ми е- тъй като няма да ми се застъпват болничните. Как ще се изчислява майчинството? А ако веднага изляза в болнични без да се връщам на работа взема ли се периода по време на майчинство или се изчислява на база дохода преди излизане с първото дете?
Здравейте,

Предстои ми да изляза по майчинство.
Имам един апартамент, който отдавам под наем и попълвам всяка година данъчна декларация за доходите.
От сега нататък ще има ли проблем да получавам майчинство  и наем всеки месец и дали има ограничение до какъв размер трябва да бъде наема.

Благодаря ви!
Здравейте,

Служителка ражда своето дете на 03.11.2023 г. , може ли да подаде декларация за ползване на данъчно облекчение за дете (тя си е работила до болничния 45 дни преди раждане и съответно са удържани ДОД за месеците) или само бащата може да подаде декларация за данъчно облекчение пред своя работодател ?
Здравейте,

Започнах да публикувам отчети на фирми в ТР , но без да искам на едната изпуснах да прикача пълномощното. Подавам от името на съставител на отчета. Мога ли да подам нов отчет ?
 ?
Нищо не бих правила в такъв случай. ДДС-то и данъчната основа нали са точни?

Здравейте, да точни са . Абсолютно всичко е коректно, просто номера нещо е станало и е прескочило ..

Това дали би създало проблем при евентуална проверка
Здравейте,

При осчетоводяване на касов отчет за месец юни установявам, че отчета за месец април е влязъл в дневника за продажби с номер 88, а отчета за май е влязъл с номер 91 .. станала е някаква техническа грешна и е изпуснало 2 номера.

Как се процедира в такъв случай ?
Точно гледам един отчет и е , както го описва m.inkv . Оборот Б включва ДДС-то.
И мен това ме обърка в началото дали оборот Б включва ддс-то или не.

И затова последва въпроса ми дали за фирми нерегистрирани трябва да го събирам, но след вашия отговор , че го описвам правилно съмненията изчезнаха. Благодаря Ви !
Здравейте,

Може ли съдействие за касовите отчети кое какво е :
*Оборот ,,Б" - това е сумата на нетния оборот + ддс-то .
*ДДС*Б - това е самото ддс.

При осчетоводяването на касовия отчет в счетоводна програма 703 + ддс = оборот Б ?

При фирми нерегистрирани по ддс , също ддс-то е показано на отделен ред, но там при осчетоводяване на оборота също взимаме сумата по Оборот Б (не вадим ддс-то).

Така ли е правилно да се процедира ?
Здравейте,

За месец март е пуснат месечен касов отчет за периода 01.03.2023 - 31.03.2023 , но не е отчело оборотите от 31.03.2023 г. (става дума за 2 лв) и така фикса е ощетен с 0.32 лв . Чудя се да ги добавя ли тези 2 лв към месечния отчет за месец април ?
Или трябва да уведомя органите, които да  предприемат  действия за промяна на задължението за съответния данъчен период.
Здравейте,

Имам лице по чл. 114 във връзка с чл.68 ,ал. 1 , т.1 срока беше до 15.04.2023 г. Тъй като работодателя реши , че лицето ще остане на работа не съм подавала ДС за промяна в срока, обаче сега като ми изпрати графика на лицето то има 2 работни дни за април.

Изхождам от чл. 69 ,,Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна."

Как да постъпя в тази ситуация, според мен е трябвало да подам ДС , че договора от срочен става безсрочен ..
На мен също не ми се занимаваше ако трябва да съм честна. Но реших да попитам дали някой от вас е имал такъв случай и как сте процедирали.
Здравейте,

Фирма регистрирана по ддс получава всеки месец фактура за ел. енергия от Електрохолд. В данните за фирмата не е бил вписан ддс номера , а само ЕИК. Колежката обаче е осчетоводявала фактурите с право на ДК , как ще е по-правилно да постъпя - да ги сторнирам и осчетоводя отново без право на ДК или при евентуална проверка няма да имаме проблем с тези фактури.
Става дума за фактури за периода 07 - 10 м. 2022 г. От месец 11.2022 вече е вписан ддс номера на фирмата.

Как бихте постъпили ?
Здравейте, използвам и аз темата. При нас също служителите подписват само фишовете си за да не виждат заплатите на колегите си .

Дали трябва да имам общ РКО за общата сума на заплатите или подписите са достатъчно доказателство, че заплатите са платени и няма нужда да пиша какъвто и да е ордер а директно да си направя осчетоводяването 421/501 .
Здравейте, направено е плащане по банка на 30.01.2023 г, в нарушение ли ще е ако издадем фактурата с дата 01.02.2023 г. ?

Чета, че срока за издаване е 5 дни, но никъде не намирам да пише изрично , че трябва да е в същия месец. Моля за мнение.
Здравейте,

Имаме самолетен билет за командировка. Фактурата е издадена от OY SRG Finland , Релацията е София - Варна, като те са посредници а полета се осъществява от BG Air. В такъв случай трябва ли да самоначислим ддс.
Здравейте,

за м.декември данъка е в размер на 1 335, 91 лв.
Данъчни облекчения за деца  е 1662 лв.
т.е крайния резултат ми е ( - 326,09 ) лв.

Може ли помощ как трябва да отразя сумите в Д6 и как всъщност трябва да осчетоводя данъка ?

Здравейте,

Лице на което е отправено предизвестие за прекратяване на ТД по чл. 328, ал.1, т.3 (Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 ; при намаляване на обема на работата;).

Има ли право на обезщетение за безработица в размер на 60% ?

Лицето не е било на борсата в предходните 3 години,