Здравейте,

Във връзка с командировка е издаден протокол за самолетни билети на 15.04.2022 г. Като настоящия документ е издаден на основание  ЧЛ.10 ,АЛ.5 ОТ ЗКПО И ЧЛ.113, АЛ.3 ОТ ЗДДС.

Протокола не е отчетен  в дневника за покупки , изпуснат ли е срока ?

Не знам какво работно време сте обределили, но няма ли опасност ако работи пълни месеци в някой месец сумата да се получи под МРЗ? Щото има месеци с 22 работни дни, но има и с 18-19.

Здравейте,

Брутната ставка на лицето на ден ще бъде 45.10 лв. То ще работи на график в зависимост от обема на работа. В някои месеци няма да има пълен работен месец , може работните дни да са му 3/4 в зависимост от заетостта. В друг ще е пълен.
Въпроса ми е по-скоро дали правилно се ориентирам да сметна минималната дневна брутна ставка на ден.
Здравейте,

Предстои да се сключи договор , в който , в клаузата с възнаграждението ще се запише брутната ставка за всеки отработен ден. Въпросът ми е минималната брутна ставка на ден 34.32 лв ли е ? Смятам я 8ч (толкова ще работи лицето по 4.29 лв /час ПМС № 37/24.03.2022 г.).

Благодаря ви.
Ами ако правилно съм разбрал - изпратили сте нещо от вашите активи и е изгубено. Може на един  разчет да си изпишите актива и с този протокол да закриете разчета.

Здравейте, в пакета имаше фактури. Това ме обърква.
Здравейте,

Имаме получен Прокотол по чл.26 , ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.84 от ППЗДДС от куриерската фирма, с която работим във връзка с компенсация за загуба на пратка.
При следващо плащане по фактури , обезщетението от 26 лв ще бъде приспаднато. Какви счетоводни операции взимате за осчетоводяване на протокола ?
Питате как да я осчетовите в софтуер или какво точно не ви е ясно?

иначе
дебит - разход за материали /или актив/ - кредит доставчик

чудех се дали мога да ползвам данъчния кредит ?
Здравейте,

Закупени са манта и шапка , които ще се дадат на служител, който прави инспекции на сгради.

Как да осчетоводя фактурата ?
Сега през месец март 2022 год. 12-месечния период е: от 01.03.2021 год. до 28.02.2022 год. Гледа се оборота през този период. Защо се връщате до 2017 година?

Извинявам се. Видях, че оборота Ви за 12 месеца е доста под 50 000.00 лв.

Благодаря Ви !
Не, не подлежите на регистрация. :smile1:

Благодаря Ви !
Здравейте,

Понеже съм начинаещ счетоводител ме интересува дали има литература в книжарниците за Годишно счетоводно приключване. Интересува ме по-конкретно да има примери и насоки относно съставяне на ГФО. Кои сметки от оборотната ведомост къде следва да се включат, тънкости и т.н

Благодаря на всеки отзовал се !
периода 01.01.2017 - 30.12.2021 г. е 60 месеца :) Ако тези 58000 са придобити за един значително по-кратък отрязък от време, и аз не бих била съвсем категорична в отговора

Здравейте,

Извинявам се зададох въпроса не коректно.
За периода март 2021 - февруари 2022 г облагаемия оборот е 24 833.50 лв ( и така гледайки 12 м назад не мисля, че подлежа на регистрация)
А за  периода 01.01.2017 - 30.12.2021 г. оборота ми е 58 000 лв. , но нали това не се гледа, защото се взимат последните 12 месеца или по-кратък период за който оборота надвишава 50 000лв в моя случай това не е така?
Здравейте,

Имам фирма, която не е регистрирана по ДДС.
За периода 01.01.2017 - 30.12.2021 г. оборота ми е 58 000 лв. Но това нали не значи , че подлежа на регистрация.
Според чл. 96 от ЗДДС гледам последните 12 месеца, т.е към днешна дата гледам за период март 2021 - февруари 2022 г , и т.н всеки следващ ако за такъв период (12м) мина 50 000лв тогава подлежа на регистрация ?
Следва подаване на Д6 редовна с код 8 и пропуснатия данък.

Много ви благодаря. Да очакваме ли глоба и проверка ?
Здравейте,

Заплатите за ноември 2021 г. за изплатени на 07.12.2021 , заплатите за декември 2021 г. за изплатени на 30.12.2021 г. При подаване на декл.6 през месец януари е деклариран само данъка за декември, а а този през ноември е пропуснат. Какво следва ?
From:
Envato Pty Ltd
PO Box 16122
Collins Street West
Victoria
8007
Australia
ABN 11 119 159 741
EU VAT Number: EU372009975
Здравейте,

Имаме 3 фактури за услуги , издадени от Австралия, като имат EU VAT Number.
В такъв случай ще трябва да си издадем протоколи за ВОП ?
Здравейте,

Въпроса ми е насочен към лица, които работят с Бизнес навигатор - Заплати. На лица, наети на ГД ще им удържаме ние данъка , но програмата не ми го изчислява. Как мога да настроя перото , че да се начисли ?

За тази дата става въпрос