1
И на мен не ми зарежда, даже след повторен опит излезна съобщение: временно нямате достъп до тази услуга. От колеги разбрах, че НАП щели да заредят до 15-ти
2
Данъци и счетоводство » Re: Договор за заем между физически лица - връщане на заем
22.02.2024, 13:48Не може да се връща в брой. В случая говорим за сделка от 100 000 лв, независимо на какви части ще решите да я връщате.
3
Заплати, осигуровки, болнични, майчинство » Re: Справка по чл.73, ал.1 код
22.02.2024, 13:44Зависи дали е самоосигуряващо се лице или не, според мен.
4
Данъци и счетоводство » Re: осчетоводяване на право на строеж
30.01.2024, 11:03Здравейте! Въпросът ми е относно окончателното уреждане на взаимоотношенията с лицето, учредило ОПС, а именно, когато фирмата трябва да доначисли ДДС посредством издаване на ДИ върху основа, представляваща разликата между фактическата себестойност на апартаментите и тази, върху която сме начислили първоначално ДДС въз основа на пазарна оценка. Според едно от разясненията на Христо Досев - " за начисления ДДС посредством издадено ДИ, предприятието следва да направи следното счетоводно записване - 609/4532 , което е постоянна данъчна разлика и няма да се признае за данъчни цели". Това ме обърква - ДИ ще съдържа само данък, без данъчна основа ли? И това ще бъде единствената контировка на въпросното ДИ? Благодаря!
5
Данъци и счетоводство » Re: малко особено ДДС
19.05.2022, 13:44Благодаря! Бъдете здрави!
6
Данъци и счетоводство » малко особено ДДС
19.05.2022, 10:07Здравейте! Моля за помощ по следния казус: лице е регистрирано по чл.97а ЗДДС. Няма регистрация по чл.96 ЗДДС. Всички услуги, които е извършвало до момента, са с място на изпълнение на територията на друга страна от ЕС. Сега извършва услуга на фирма в БГ. Фактурата, която следва да издаде:
1.следва да е опростена, т.е. не начислява ДДС;
2.Не се отразява никъде в Дневника за продажби.
Правилно ли разсъждавам ? Благодаря на всички, които се включат с коментар!
1.следва да е опростена, т.е. не начислява ДДС;
2.Не се отразява никъде в Дневника за продажби.
Правилно ли разсъждавам ? Благодаря на всички, които се включат с коментар!
7
Вижте СС20 - т.3.4 - Правителствени дарения, получени като компенсация за минали разходи, се признават за приход през периода на получаването им.
8
Данъци и счетоводство » Дма
10.02.2022, 11:34Здравейте! Фирма притежава 1/2 съсобственост от сграда. През 2022 закупува другата половина. Как следва да бъде отразено в счетоводството това: изписваме "стария" актив и заприходяваме новия (1/2+1/2) и зареждаме нов 25-годишен амортизационен план или променяме отчетната стойност на актива ? Благодаря на тези, които ще се включат с коментар!
9
Данъци и счетоводство » Re: Смяна на страна по договор за покупко-продажба
10.12.2021, 11:05Благодаря!
10
Данъци и счетоводство » Смяна на страна по договор за покупко-продажба
10.12.2021, 10:43Здравейте! Строителна фирма сключва предварителен договор за покупко-продажба на апартамент с физическо лице. Направено е първо плащане по договора - има превод и издадена фактура. Предстои окончателно плащане и изповядване на сделката. Физическото лице иска имотът да придобие юридическо лице, в което то участва, т.е. окончателното плащане и нотариалният акт да бъдат на името на фирмата му. Какви стъпки трябва да се предприемат в счетоводството на строителя? Благодаря на отзовалите се!
11
Здравейте! Моля за коментар по следния казус - имаме Възложител - Гл.изпълнител (в случая ние) и Подизпълнител - физ.лице на граждански договор. Гл.изпълнител издава фактура на Възложителя през м.12, но изплаща сумата на физ.лице през м.01.2017.По обр.1 и 6 всичко ми е ясно.Въпрос - кога признавам като разход изплатеното по гражд.договор. Трябва ли да правя преобразуване по ГДД в някой от случаите?
Благодаря предварително!
Благодаря предварително!
12
Данъци и счетоводство » Re: изключения за ВОД
16.11.2016, 14:18Благодаря много!
13
Данъци и счетоводство » Re: изключения за ВОД
14.11.2016, 09:12Много се надявах някой да се включи с коментар по темата, поне за отправна точка за по-нататъшни разсъждения.Още веднъж апелирам за малко помощ, колеги!
14
Данъци и счетоводство » изключения за ВОД
10.11.2016, 10:52Здравейте! Фирма се занимава с продажба на мотоциклети (спортни) и предстои да осъществи продажба на клиенти в Гърция. Според ЗДДС попадаме в т.нар. "изключения от общите принципи" - моторите са с обем на двигателя - 100 куб.см, 4,6 киловата, без регистрация, което според Закона го категоризирам като ново превозно средство и следователно попадаме в т.нар."изключения" за ВОД. Това означава ли, че сделката се третира като обикновена продажба, с 20% ДДС и без задължение за VIES, Интрастат и т.н. декларации, т.е. нищо по-различно отколкото ако го продадем в България? Благодаря предварително!
15
dalila, благодаря за бързото включване. Да разбирам ли, че правилно съм си определила сумата, върху която ще правя изравяването догодина?
16
Здравейте! Моля за Вашето мнение по следния казус: Двама съдружници в ООД (единият е пенсионер) се осигуряват като СОЛ. От средата на м.07 двамата ще извършват дейност с личен труд. От информацията, която събрах, правя следните изводи:
-внасям си осигуровки както досега върху 420 лв месечно;
-всеки месец от дохода (в случая 5000 лв) приспадам осигуровките върху 420 и върху разликата начислявам и внасям ДОД;
-с годишната декларация по чл.50 правя изравняване на осигуровките, а именно върху следната сума:6 мес. х 2600(макс.размер на мес.осигуряване) = 15 600 - 5040 (12мес.х420) = 10 560.
-за декларирането в обр. 1 и 6 съм О.К. какво и кога подавам.
Ако всички тези разсъждения са верни, какво се случва с единия СОЛ, който е пенсионер и досега се осигурява само здравно? Трябва ли да започна да внасям и ДОО за него от м.07 и ако да, подава ли се Окд 5? Благодаря предварително на отзовалите се!
-внасям си осигуровки както досега върху 420 лв месечно;
-всеки месец от дохода (в случая 5000 лв) приспадам осигуровките върху 420 и върху разликата начислявам и внасям ДОД;
-с годишната декларация по чл.50 правя изравняване на осигуровките, а именно върху следната сума:6 мес. х 2600(макс.размер на мес.осигуряване) = 15 600 - 5040 (12мес.х420) = 10 560.
-за декларирането в обр. 1 и 6 съм О.К. какво и кога подавам.
Ако всички тези разсъждения са верни, какво се случва с единия СОЛ, който е пенсионер и досега се осигурява само здравно? Трябва ли да започна да внасям и ДОО за него от м.07 и ако да, подава ли се Окд 5? Благодаря предварително на отзовалите се!