Издавам протокол по чл.117, защото мястото на изпълнение е на територията на страната /чл.21, ал.2/.
Ако нямаш номер на котрагента? Какво попълваш за ДДС номер в протокола, деветки?
Здравейте,
Фирма регистрирана по ДДС в България, получава фактури от различни фирми локализирани в САЩ за електронни услуги. Някои от фирмите са се регистрирали по MOSS и имат EU номер, но повечето нямат дори Tax номер в това подобие на фактура.
Какво да правя с фактурите от тези фирми? Трябва ли да си издам протокол по чл. 117 и да си самоначисисля ДДС като при чл. 21 ? Или да ги осчетоводя без право на данъчен кредит без издаване на протокол по чл. 117? Как процедирате с доставките на услуги по електронен път от САЩ?
Напълно съм съгласен с теб. По принцип избягвам да пиша, но тази тема няма как да я подмина.Не стига, че куцо и кьораво  става счетоводител подбива цени и заради такива страдат кадърните хора, пък и на края адвокатите ще ни изземват и работата.  Работил съм с доста адвокати  и нито един не разбира от данъчни консултации. Ако те посъветват някаква глупост после те ли ще плащат актовете ?