В сайта на ДАНС пише че този закон е отменен,но не пише от кога.Имам счетоводна кантора от август 2022,дали е трябвало да я регистрирам и дали ще подлежа на глоби?
Разбирам ви, и на ме ми беше объркващо в началото. Аз слагах ддс-то на разчет, но не цялата сума ми възстановяваха и стана каша. По-лесният вариант е всичко на разход и след това приход при възстановяване, както са препоръчали колегите. А в момент с УТА ми е много удобно защото ползваме бързо възстановяване още в същия месец. Така си отчитам само реалния разход. Имам обща сума за цялото гориво, след това имам отделен ред с минус "бързо възстановяване на ДДС" и след това обща сума, която да платя към доставчика. Не съм запозната DKV на същия принцип ли са.
Все още не съм възстановявала,но мисля че DKV не го правят всеки месец на 3,6 или 1 год.
Ние получаваме фактури от DKV, но за всяка държава- отделна фактура.Всичко на разход или по 302 за горивото.
Възстановяваме ДДС веднъж годишно.Тогава сумата на приход.
И аз получавам фактура от всяка държава и една сумарна справка.Не знам как е по-удачно за възстановяването.Мился да пробвам аз да възстановя през сайта на НАП>
А не ползвате ли възстановяване на ДДС под някаква форма?
Ние работим с УТА - получаваме 1 бр. обща месечна фактура, която включва всички страни. След общата сума има ред "възстановено ДДС" и моят разход е =общата сума-възстановеното ДДС.
Все още не сме възстановявали и до сега не съм водила транспортна фирма и затова питам
Осчетоводявате си ги като разход за гориво - стандартно. Не ги включвате в дневниците по ЗДДС.
В сметка 302 си осчетоводявам крайната сума с начисленото ДДС ?
Здравейте,транспортна фирма зарежда с DKV карта в различни страни членки на ЕС.Има идадени Invoice от всяка страна с начислено ДДС на съответната страна.По какъв начин трябва да осчетоводя фактурите и трябва ли да ги показвам в дневника?
Здравейте.Фирма ще се занимава с поставянето на слънчеви батерии/панели.Има ли някакви изисквания за самата фирма освен документацията,като например трябва ли да имат технически ръководител назначен на ТД и нещо специфично при осчетоводяването на ф-рите?