Сега говорих с една методоложка. Каза, че според нея, но и те нямат повече указания от нас, че се декларират сделките, т.е има ДПВ от 2012, връщаме в 2013 - не декларираме. Вземаме ДПВ 2013 - декларираме.
и аз мисля така, изхождам от указанието в частта за заемите.
Аз си мисля, че ако ДПВ са внесени през годината- 2013 и са върнати през 2013г. трябва да се декларират на код 6, а от друга страна ако ДПВ са внесени през предходни години, а сега само ги връщаме през 2013, мисля че не трябва да се декларират сумите, които връщаме /правя аналогия със заемите от указанието/. Но дали е така? Доколкото разбирам трябва да декларирам Договор за наем между свързани лица, само ако е сключен през 2013г, т.е ако договора е сключен на 30.12.2012 не декларирам нищо, въпреки че през 2013 имаме дванадесет фактури за наем, така ли е?
Здравейте, въпреки указанието от НАП от 10.03.2014 г. за мен останаха някой неясноти относно попълването на Приложение №4. В случай, че имаме постъпили ДПВ от 2012 година, трябва ли да декларираме връщането на част от ДПВ през 2013г? В случай, че фирма има дългосрочен заем със съпругата на един от съдружниците, сключен през 2008 година и през 2013г. фирмата връща част от главницата и лихви, те трябва ли да се декларират? В случай, че имаме Договор за наем от 12/2012г., между свързани фирми, издават се всеки месец фактури за наем и ел. енергия. Този оборот по фактурите през 2013г. трябва ли да се декларира? В случай, че ЕООД на съпругата купува стоки от ЕТ на съпруга трябва ли да се декларира? Благодаря Ви много за отговора! Предполагам, че с него ще сте полезни и на други колеги!