В допълнение на фактурата е записано Място: България
Закупен е телевизор от румънска фирма, който ще се постави в хранителен магазин, фирмата се занимава с  търговия на хранителни стоки..., румънската фирма е регистрирана по ЗДДС в България, с идентификационен номер BG...., във фактурата  е на български и има начислено 20% ДДС. Имам право на данъчен кредит, трябва ли да подам VIES декларация.
в ГДД се формира сума, разлика между декларирания за внасяне данък печалба и направените аансови вноски. Размера на лихвата е 300лв.
Кога следва да се направят счетоводните записвания в 2017 или 2018г. и какви следва да бъдат те:
609/452 300,00
61/609 300,00
преобразуване на финансовия резултат със сумата 300 в посока увеличение съответно в коя година
Собствеността на кафе машините и вендинг автоматите е ваша нали така. Т.е. вие имате актив, който отдавате под наем. Следователно той трябва да присъства в активите на друьеството , вашата счетоводителка няма как да ги отпише.
Начислени през годината разходи за неползвани отпуски по 604-666,11лв, по 605-122,96лв. общо 789,08лв.
Ползвани през годината компенсируеми отпуски от 2016г. общо 2096,93
При съставянето на ГДД в увеличение 789,08 и в намаление 2096,93
Правилно ли е така :smile1:
Метална конструкция, изградена от панели, закрепена със скрепителни елементи за земята. Функционира като търговски обект. Въпросът ми е в коя категория данъчни амортизируеми активи трябва да я заведа.
Категория I и 4% амортизация
или
Категория VII други и 15%
ако е в увеличение подайте само разлика Д6 не се корегира
Да, в случая сумата на амортизацията ще бъде и размера на данъчната основа за облагане с 10 % данък върху социалните разходи, не виждам какви приходи може да има тук
Глава четиринадесета чл.294 КТ
основната дейност на фирма е търговия на дребно (хранителен магазин) има 11 заети лица. Преди магазина фирмата имаше фитнес зала. Сега фитнес залата не функционира като търговски обект и управителя реши да я предостави на работниците си да я ползват (без заплащане). Въпросът е може ли да се ползва амортизацията на уредите като разход за фирмата?
м.01 лице излиза в платен годишен отпуск, база за изчисляване на възнаграждението за платения отпуск е м.12, когато лицето има допълнително възнаграждение за работа на официален празник 24.12( на сумирано отчитане е ), въпросът е това възнаграждение за официален празник влиза ли в определяне на СДБТВ?
Наша служителка е студентка в задочна форма на обучение иска да ползва отпуск за обучение. За да ползва платен отпуск по реда на чл.169 КТ необходимо ли е да има 8 месеца трудов стаж?
варианта е фирма, където може да сте самоосигуряващо лице, счетоводство, данъци и т.н.
ако сте частно лице, отново подавате данъчна декларация за получените доходи.
Общо вноски от служителя   13.34 %   61,36 лева
ДДФЛ   10.00 %   39,86   лева
Общо осигурителни вноски от работодателя   18.46 %   85,84   лева
Благодаря много! Така го направих и аз сумата е под 500 лв.
Благодаря за Вашия професионализъм:)
Здравейте, м. 05.2017г. откривам следния проблем:
2016г. не е работено със счетоводна програма, за подаване на декларации по ЗДДС е ползвана програмата на НАП. Две фактури са подадени два пъти в дневника за покупки и са осчетоводени два пъти. Платени са в брой, но към днешна дата все още има задължение по тях. Голяма каша!
Какво да правя незнам мисля, че се паникьосах
закупените кафе, чай и т.н. чашки, бъркалки и други в 302, когато се изразходят 601, установявам го чрез ревизия на определен период месец или три месеца.
Да точно така, благодаря отново :)