Здравейте,
българска фирма, регистрирана по ДДС продава стока на фирма от Великобритания (също рег.по ДДС) през 03.2020 г.
Въпроси:
След като Великобритания вече не е в ЕС, а е в т.нар. "преходен период", този вид сделка като ВОД ли следва да се третира? 
Има ли някаква промяна в осчетоводяването и документирането на този вид сделки?

П.С. Извинявам се ако вече има такъв зададен въпрос, но не открих нищо по темата...
Здравейте,

регистрирана по ДДС фирма, занимаваща се с тенекеджийски услуги образува отпадъци в следствие на дейността си. Отпадъците са хартия, найлон, желязо и алуминий.

Ако фирмата реши да продава отпадъците на друго ЮЛ или на ФЛ, следва ли да изкара някакво разрешително или друг документ за това?

За всяко предаване на отпадъците ли следва да се издава фактура и фактурата с ДДС ли следва да се издаде или без ДДС с основание за неначисляване - чл.163а, ал.2 от ЗДДС? Грешно ли е ако се издава фактура с ДДС?