Здравейте,
Имам казус: регистриран съм по ДДС, защото работя за чуждестранна фирма - като свободна професия, не като ЕООД. Наскоро въведох в експлоатация един фотоволтаичен парк, предстои да ми платят за първия месец произведена ел.енергия. И май се оказва, че трябва да начислявам ДДС за продажбата на ел.енергия от фотоволтаичния парк, надявам се обаче да не е така...
Та:
 - трябва ли да начисля ДДС в платежния документ, издаван към фирмата която изкупува ел.енергията - след като съм регистриран по чл.97а, ал.3?
- ако не, трябва ли да да се обоснова защо или не трябва изобщо да споменавам ДДС?
- като идент.номер ЕГН ли трябва да посоча или ЕИК?
- взв връзка с горното: номерът на фактурата от 1 ли започва или продължава от там докъдето са стигнали фактурите издадени досега по ЕИК?
Относно т.2 тук:
Вариант облагане чрез ЕООД
1.   Месечен приход   9750.00 лв.
2.   Разход възнаграждение на самоосигуряващото се лице

- наистина ли при ЕООД осигуровките се признават за разход?