Колеги,моля за помощ!
Входирали сме он-лайн годишна декларация по ЗКПО,сгрешена.Касае се за
неприспадане на загубата от предишната 2011 година,и в резултат на това,в
2012г.сме декларирали корпоративен данък за внасяне/около 5000 лв./ :no:
при положение,че фирмата не дължи нищо.Коригираща декларация вече е
късно да се входира.Дайте съвет как да процедираме?
В справката за задължинията на фирмата вече стои този данък и трупа лихви...
Предварително ви благодаря!