Здравейте,
Имам питане във връзка със следния казус:
Българска фирма е регистрирана по ЗДДС. Изнася стока до фирма, регистрирана в Гибралтар, чиято територия е извън ЕС, но складът в който ще бъде доставена стоката, е на територията на Испания и се ползва от гибралтарската фирма. Транспортът ще бъде извършен за сметка на българската фирма и столаката ще бъде доставена в Испания - т.е. няма да напуска ЕС.
Сделката износ ли е или ВОД и как ще бъдена доказана доставката?

Благодаря!
Дружеството има задължения над 2000.00 лв. и Вие с лека ръка пратихте 425 лв. на "боклука"?
Как може да кажете "халал да им са"?
Подавайте искане и посочете да се прихванат.

Благодаря Ви за съвета.
Така и не отговорихте на въпроса ми какво се е случило с ДДС-то за внасяне за м.октомври. Посочихте къде какво е попълнено, но не казахте дали сумата е внесена.
За 400 лева чак пък ревизия.

Не е внесено.
Първо исках да разбера вариантите и после да преценя дали до го внасям.
Дружеството така или иначе има задължения над 2000лв. и в момента не може да ги погаси.
Няма да си приспаднат нищо без да подадете искане за прихващане и възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК.

Благодаря!

Не ми се ще да предизвиквам ревизия, така че халал да са им.
При тази ситуация м.10.2014 няма как да е "първи" период, защото е деклариран данък за внасяне.

Според посочените данни м.10.2014 е бил "втори" период след възникването на процедура през м.08.2014 и е трябвало да извършите прихващане. Ако го бяхте извършили, щеше да остане невъзстановена сума за м.09.2014, от който щеше да започне нова процедура и тогава м.09.2014 би бил "нулев" по Вашата терминология.

Но сега, според мен, имате приключила процедура през м.10.2014 без направено прихващане от Ваша страна с единствена възможност да искате или не възстановяване на кредита от месеците август и септември по реда на чл. 129 от ДОПК.

Нова процедура ще започне да тече в месеца, в който излезнете на възстановяване.

Благодаря!

Според Вас дали НАП ще си приспаднат тогава двете суми от 08 и 09.2014 от задължението на дружеството?
А какво се е случило с ДДС-то за м.октомври?

Подадена е Декларацията, но не е попълнена клетка 70, а вместо нея клетка 71 със сумата за внасяне от 10.2014.
Здравейте,

Моля за помощ за следната ситуация:

08.2014 – възстановяване 215.00лв. – подадена Декл. с попълнена клетка 60
09.2014 – възстановяване 210.00лв. – подадена Декл. с попълнена клетка 60
10.2014 – внасяне 220.00лв. – подадена Декл. с попълнена клетка 50, но непопълнена кл.70

Преди 08.2014 дружеството е било само на внасяне, а в 08.2014 започва процедура. В месец 10.2014, поради невнимание, не съм попълнил кл.70.
Тъй като сумата е малка, не ми се занимава да подавам Искане по чл.129 от ДОПК, а и без друго дружеството има задължения по-големи от сумата за възстановяване.

Дали НАП сами ще си прихванат сумата ако не подам Искане по чл.129 от ДОПК?

По-важният ми въпрос обаче е как да третирам следващия период – 11.2014?
Според мен 09.2014 става "нулев", 10.2014 е "първи" и 11.2014 е "втори". Прав ли съм?