Здравейте!
За предходните две години и текущата лице е ползвало следните болнични:
01.01.2016 – 19.04.2016 – причина 15 Майчинство – 110 календарни дни
03.07.2017 – 10.07.2016 – причина 25 Гледане на дете до 3г. в болн. заведение – 8 календарни дни
21.07.2017 – 31.03.2018 – по Регламент – 254 календарни дни
25.04.2018 – 17.05.2018 – по Регламент – 23 календарни дни.
По мои сметки към датата на издаване на последния болничен вече са надвишени 360 дни за предходни две години и текущата.
Правилно ли пресмятам?
Здравейте! Подавам корекции на декл. 1 за едно лице за месеци 09, 10, 11, 12.2016 г., по предписание на НОИ, като корекциите са само в т.14 и т.15, тъй като лицето е използвало неплатения си отпуск със стаж при предходен работодател и ползвания такъв при нас трябва да е без стаж. Декларирам липса на основание за подаване на декл. 6. Приета ми е само декл. 1 за 10.2016, а останалите са отхвърлени поради "Липсва или е отхвърлена декл. 6 за периода с код за вид плащане 5 или 6". Проверих ги - не са отхвърлени, приети са си....Имате ли идея на какво се дължи това или къде да търся грешка?
Фирма отговаря на условията на чл.92, ал.2 от ЗДДС и ежемесечно възстановява ДДС. При подаване на СД за м.09 е пропуснато попълването на кл.81. Това означава ли, че автоматично попада в тримесечна процедура? И ДДС-то за възстановяване за 09, 10 и 11 месец / така или иначе фирмата ще бъде на възстановяване през тези месеци /ще може да го поиска накуп чак след изтичане на процедурата ?
Здравейте, попаднах на следната ситуация и моля за помощ.
Събирателно дружество не е обявявало ГФО в ТР / от 2007 г. до сега/. Ежемесечно възстановява ДДС по чл.92, ал.3 от ЗДДС , а това обстоятелство с необявяването на ГФО не е попаднало в полезрението на НАП неизвестно защо...Собствениците искат сега да обявим всички отчети и честно казано не знам как да постъпя - с един протокол за приемане с дата от 2015 г., с една такса ....? Всяка година има протокол за разпределение на печалбата и съответните осчетоводявания, та как да стане приемането през 2015 и разпределението на печалбите от изминалите години сега идея нямам.
Здравейте!
Имам изявление от взискател по ИД за прекратяване членство на съдружник в ООД на основание чл.517, ал.3 от ГПК. Предстои ми осребряване на дружествения му дял, върху който има вписан запор в ТР и превод на сумата към ЧСИ. Дължим ли окончателен данък по чл.38, ал.4 от ЗДДФЛ върху стойността на дружествения дял / т.е. така изчисления дружествен дял ими ли характер на „ликвидационен дял”/?
Също земеделска, но не е регистрирано като ЗП. Всъщност то е направено, за да се кандиданства по мярка 311. И дейността му през годината е точно във връзка със спечелено финансиране по мярката.
Здравейте! Регистриран ЗП-физическо лице внася осигурителни вноски за 01 и 02.2013 г. върху 240.00 лв. От 03.2013 започва дейност и като ЕТ, който не е ЗП  и се осигурява през него на 420.00 лв. И ЗП, и ЕТ имат дейност през течение на годината.
За мен възникват следните въпроси:
-при формиране на годишната данъчна основа в приложения 2 и 3 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ  разделям ли осигурителните вноски – за 01 и 02.2013 в приложение 3, а от 03 до 12.2013 в приложение 2?
-в табл. 1 и 2 към ГДД ,  равнявам дохода и на ЗП, и  на ЕТ ?
Здравейте! От кога следва да се брои тригодишния период, след който обезщетението за безработица може да се получи в пълен размер и срок - от началната дата на последната регистрация в БТ или от крайната? Лицето е получавало обезщетение за безработица за период 27.03.2009-26.02.2010 г.  Към настоящият момент е в предизвестие и ще бъде освободено от 01.11.2012. Има 9 месеца осиг.стаж от последните 15. Има ли лицето право на парично обезщетение за безработица в пълен размер и за макс.срок при това положение.