И аз имам проблем с декл. чл.73 ал.1 за един ГД  при подаване на информацията грешно е вписана сумата за удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето по КСО и ЗЗО / вписана е по- малка сума- вместо 494.18 подадена е 330.00- разлика 164.18лв. / и сега лицето има дължим данък за довнасяне 16.41 лв. по ГДД. Мога ли да подам коригираща декл. чл.73 ал.1 с правилната сума, след като е изтекъл срока или да остане така и лицето да си внесе дължим данък? Благодаря предварително за отделеното време!
Физ. лице е на труд. дог. и е осиг. на друго основание на макс. осиг. доход, ГД е изплатен на 21.12.2020г. Наема е плащан всеки месец - м.10.2020г.-100.00наем - 9.00 дължим данък, м.11.2020г. и м.12.2020г. по същия начин - дължимия данък е приспадан от наема всеки месец.
Здравейте!   1.  ЕООД има изплатен гражд. договор за м.12.2020г. на физ. лице, осиг. на максималния осиг. доход.Удържан само авансов  ДОД и внесен в м.01.2021г. Подаване на декл. чл.55 и после декл. чл.73 , а декл.1 и декл. 6 не се подават, правилно ли разсъждавам?
2. Има и нает МПС /тов. автом./ за м.10,11 и 12.2020г. удържан дължим данък и внесен м.01.2021г.
За него също трябва да подам декл. по чл.55 и после декл. чл. 73 , правилно ли е?       Благодаря предварително за отделеното време!
Здравейте, моля за малко помощ.  Имам сключен ГД на 21.10.2020г.,подала съм Д1, че осиг. е възникнало / кл.14/ от 21.10.2020г., но съм объркала дните в осиг. /кл.16 и 16.1/ вместо 8 , съм попълнила 11дни. Трябва ли да се подава корегираща Д1? Дали ще я приемат  в м.12.2020г. и ще стане ли по ел.път?
Благодаря предварително за отделеното време!
Здравейте, имам подобен казус  и ще съм благодарна да получа отговор. Едноличен собственик на ЕООД се осигурява само за ф.Пенсии и НЗОК във ЕООД и работи на трудов договор в друга фирма, там е осигурен за всички рискове, но не на максималния доход. Има издаден един болничен, който е представен в фирмата, където е на трудов договор, от ЕООД-то няма право на болнични.  Въпроса ми е : Когато се подава Д1 като самоосиг. лице трябва ли да се посочат 3 дни без осигуровки, тъй като осигуровки трябва да се внесат върху МОД 610.00 лв. Предварително благодаря
Моля за извинение, но и аз търся помощ  и ще съм много благодарна ако ми помогнете. ЕООД Б- я / рег. по ЗДДС по чл. 100/ има сключен договор за доставка на стоки и софтуерна услуга /видеонаблюдение/ със Португалска фирма, рег. по ДДС , която е подизпълнител на  фирма извън ЕС - обекта се намира в Армения.Доставката на техниката се извършва от Бълг. транспортна фирма, която е упълномощена от Арменската / изпълнителя на обекта/ - тя ще  представлява Арменската пред Агенция Митници, която ще извърши износа.Нашето ЕООД ще бъде включено в ЧМР-то като съизносител с фирмата от Армения. Бълг. ЕООД  има издаден сертификат за произход на стоките от Търг. Промишл. Палата , в който сме  упоменати като износители към Арменската фирма.   Казуса ни в случая е , че ЕООД -то  няма да фигурира в Митническата декларация като износител. Ще имаме подписан документ от тяхна страна, удостоверяващ Бълг. фирма като собственик на стоката. Фактурата, която следва да издадем е към Португалската фирма.
По кой член от ЗДДС следва да бъде издадена фактурата към страна от ЕС ?        Начислява ли се ДДС във фактурата или не ? Ако не, какво ще е основанието за неначисляване на ДДС? Как трябва да се отрази в дневниците по ЗДДС ?