и аз така го правя, но от НАП ми казаха, че трябвало подадената през м 01 д6 да отговаря на вноската през м 01 , тогава нищо в оборотна няма да ми се равни???
Трябва ли данъка в  подадената през м 01 Д6 да отговаря на внесената сума през м 01
да, и сумата на ДДФЛ за заплатите отнасящи се за м 11, а нали
В Д6 подадена м 01 посочвам данъка за м 11,2014, който е внесен м 12, а пред м 01. внадям данъка за м 12, за него Д6 ще подам м 02
Здравейте, моля за помощ , че съвсем се обърках и вече не си вярвам....
Върху заплатите за м 11 имам ДДФЛ 280 лв. В оборотна за м 11 съответно на кр.салдо см.454 280. През м.12. внасямя заплатите за м.11 и удържаме данък, внасяме го още декември и м 01 подам за него Д6.  По този начин в м 01 подавам Д6 ДОД  за ноемврийските заплати И ВНАСЯМ следващия ДДФЛ за декемврийските.В декемврйиската оборотна имам нач.салдо кр. 452 280 лв и дебитен оборот платеното 280 лв. И в НАП казват" имате задължение за ДДФЛ"  бъркам ли и къде
с тази операция през 2013г сме увеличили загубата реално, защото това е надвнесен данък, сега обаче как да го изравня
извинявам се, 452 ми е на кредитно салдо, през 2014 г имам операции 503/452 500 - възстановен авансов данък за 2013 и 452 /503  100 внеснен авандов данък за 2014г. Проблема е , че нямам начално салдо за 2014 , през 2013 имам грешна операция 123/452 , сега го видях 
Здравейте, и аз за първи път имам данъчна и счетоводна загуба.Тя е за 2013 г.Първият ми въпрос е тъй като за 2014 се очертава голяма печалба, мога ли да приспадна цялата загуба от 2013г, знам ,че в ЗКПО пише че може да се приспада 5 последователни години, като задължително се започва от първата когато си на печалба, но не съм сигурна дали може наведнъж.Така и корпоративния данък ще се намали със приспаднатата загуба, нали?
Второто ми питане е свързано със сметка 452, както споменах по-горе, заради загубата ни възстановиха внесения авансов данък отнасящ се за 2013 през 2014 и см. 452 ми е на дебитно салдо, въпреки че е намалена с кредитните обороти през 2014 за внасяне на авансовия данък за 2014.Това малко ме притеснява.Как трябва да начисля корп. данък за да може когато го платим през 2015 см.452 да остане нула??? А трябва ли да е на нула?
Здравейте,първо Весела Коледа на всички, за м 10,2014, и м 11,2014 имам подадена Д1 за гражданки договор с код 14 и в клетка 31 и 31а подадено облагаемия доход и данък.
1.В упътването пише, че в кл.31 за код 14 се попълва само ако лицето е акционер, а моето не е, но праграмата така го е направила и аз без да видя я подадох- мина без проблем, но като не е акционер е грешна,, нали така, и трябва ли да подам коригираща  ?
2. За ГД нали четвъртото тримесечие не се удържа ДОД, следователелно не трябва да се начислява и не трябва да го има и в Д1, а аз го имам.
Мога ли да подам коригираща декларация 1 за м 10,2014 и за м 11,2014 и какви са условията за да я подам?
Благодаря, нали това се отнася даже и ако е в трети страни / Турция или Сърбия/? А по втория въпрос какво мислите?
Здравейте, имам няколко въпроса относно командировките в чужбина на шофьори на товарни автомобили:
1.Съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Раздел III  чл.15 ал.1 се изплащат дневни  и квартирни пари на командированите лица  в размери определени в Приложение № 2 / конкретно за Турция 30 щ.долара и за Сърбия 35 евро/, тези ли суми трябва да се изплатят като командировки или сагласно същата наредба Раздел IV чл.31 ал.1 и Приложение №3 / 27 евро при единична езда и 21 евро при двойна езда/ ?
2. Когато шофьор на товарен автомобил международни превози изпълнява курс в страната има ли право на 20 лв. командировъчни пари?
Здравейте, ще имам неизплатена заплата за м 11,2014 само на 1 работник/ така каза шефа , не знам защо/.През м 12 си подавам д1 и д6/ с данъка за м 10 / с код 5 и код 8 за данъка съответно, за данъка пиша 10,2014  и долу в д6 31,10,2014, д1 е без помяна, нали така?
 Когато подавам д1 и д6 за м 11,2014 - д1 си е същата тя се отнася само за осигуровките и няма промяна с код 5 на датата на която се внасят осигуровкита праз следващия месец.Но...за данъка пиша сумата на данъците на тезеи , които са получили заплата, без данъка на този работник които не е получил заплата, дата пиша м11,2014 и съответно 30,11,2014.Нали до тук е правилно?
Когато му изплатим заплата примерно м 03,2015 , през м 04,2015 подавам д1 без промяна, д6 подавам със съответните осигуровки за м 03,2015 за всички работници и данъка на всички за м 02 + данъците на работника на който сега е изплатена заплата за месеците 11,2014 12,2014 01,2015 02,2015 така ли трябва да стане или бъркам, вече се обърках...Когато подавам в НАП  въпросната д6 отнасяща се за м 02/ ако тогава са изплатени всички + закъснелите заплати на работника / я подавам от 01,04,2015 до 25,04,2015 и чеквам че се отнася за м 02,2014 нали?
Здравейте, въпроса ми е следния : трябва ли да се  осигурява собственик на действащо  еоод,като само осигуряващо се лице, ако той работи по трудов договор на друго място и се осигурява там? А ако в Еоод -то не изавършва трудова дейност? Ако може да не се осигулява и на двете места по два ли се някаква  декларация в Нап?
Здравейте, а аз да попитам - в декларация 1 код 14 ли се пише за вид осигурен, при положение , че лицето работи на друго място по трудов договор?
Благодаря за отговорите , като мине операцията / тя ще е есен -зима някъде / ще пиша какво е станало с болничните и майчинството  :smile1:
Здравейте , може ли и аз да попитам нещо : през втората година от майчинството може ли да се ползва болничен , понеже на майката и се налага операция , дали може да  ползва някъкъв болничен? Детето не е дадено на ясла и е навършило 1 година ,майката получава тези 310лв , за отглеждане на дете до 1 годинка .Дано успях да обясня ситуацията  :blush:
Как да определим кое точно е управленска дейност за тези 10 % данък на разходите ? Управител, на трудов договор, ползва лек автомобил собственост на фирмата , понякога с него кара стока , понякога ходи до НАП ,и др. И друго да питам - ако автомобила е 4+1 , взет тази година от България ,нов , фирмата се занимава с транспорт има ли право на ДК
Фирма ЕООД  , рег.по ДДС , има търговски обект  в друг град . Собственика всеки ден пътува до там. Може ли той да отдава под наем личната си кола с договор за наем на ЕООД-то и  и да ползва , това за разход , както и горивото, което действително му е разход ? Другия въпрос ми е ако си закупи друга кола , на какви условия трябва да отговоря за да ползва ДДС първо при закупуване на колата и второ за горивото и ремонтите - може ли да е 4+1, трябвали да е нова / по смисъла на закона - 6 м от първата регистрация и колко изминати км  /
MIRA 111 , това е така за продадения 2012 актив , но за продадения през 2011 г амортизирин актив има взета операция 709/205 което се използва при не амортизирина актив с балансовата стойност, при аморртизиран актив няма балансова ст-ст и тази операция не се взема.. , но при ме не взета и питам сега как да поправя грешката , в чл. 75 от ЗКПО пише писмено уведомяване на НАП и коригиране на грешката , обаче къде да се коригира в тазгодишния отчет или къде или ....ако ме хванат, сумата е малка :))