ДА ДА РАЗБРАХ БЛАГОДАРЯ, ЗАЩОТО СЪМ СРЕЩАЛА МНЕНИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ЧЕ СЛЕД КАТО ИЗТЕЧЕ СРОКА НА ДОГОВОРА Е ДОБРЕ ДА СЕ ПРЕКРАТИ И ДА СЕ НАЗНАЧИ С КОД 01, ТЪЙ КАТО ВЕЧЕ Е СТАНАЛ БЕЗСРОЧЕН.
да за 2012 става въпрос, а сега дата на прекратяване например ако го прекратя днес трябва да е 03.07 нали? и назначавам с 01 от 03.07?
Здравейте , служител е назначен на срочен трудов договор с основание 02 срока в уведомлението е 01.08.2012 -01.11.2013, след изтичане на срока служителя остава на работа, договора му става безсрочен, но в нап не е подадено нищо след изтичане на срока, т.е там си седи срочен с код 02.Трябвало ли е да се пркарти на 01.11.2012 и да се пусне уведомление с код 01.Сега какво може да се направи?
Служител с ТД по чл.67 от дата 14.05.2013, постъпил на работа на 18.05.2013, договорът му ще бъде прекратен на 10.06.2013.Има ли право на обезщетение за неипозлван отпуск.Според чл.42, ал.2 от наредбата за отпуските ,служителя трябва да има отработен 1 месец за да има право на такова обезщ., т. е трябва да гледам в м.юни да има отработени повече от 10 рабтни дни ли?
тоест няма да стане с прихващане и в моя случай, но друг вариант е с искане да си ги възстановя тези пари и после да си платя данъка правилно.Повече главоболия но пък от фирмата няма да искат да плащат пак данък дивиденти :(
фирма разпределя дивиденти,Внася данък дивидент, но на платежното на задължено лице е посочено името и ЕГН на получателя на дивидента , а не булсатат и името на фирмата, която разпределя дивиденти.Този данък дивиденти е деклариран със декл по чл 55.В последствие фирмата получава покана за доброволно изпълнение за невнесено ДДС - т.е сумата за данък дивидент виси някъде в пространсвтото, а сумата за ДДС-то е покрила данъка дивидент и сега ДДС-то е частично платено.Може ли с искане за прихващане да се оправи това.Данъчната ми каза че вече не можело така, трбвало да си пусна искане за възстановяване, да ми върнат парите и аз после пак да ги превеждам?Друг данъчен ми каза, че можело с прихващане?Някой има ли мнение :?
Здравейте,

След подаване на ГДД и отчети за 2011,през 2012 получих документ за обезценка на сграда.Направих корекцията в 2012 - 121/203 и корекцията е посочена в ГДД за 2012 в справката за загубите.Въпроса ми е сега при публикуването на отчета за 2012, в графата предходен период 2011 какво трябва да посооча  - така както е трябвало да бъде отразено ако обезценката си е направена в 2011, или трябва да се подават нови отчети за 2011? и в счетоводната политика за 2012 трябва ли да се спомене корекцията?
Здравейте,служителка се връща от майчинство ноември 2012 г.Започва да си чисти неипозлваната отпуска.Поради грешка, възнаграждението за дните в отпуска е изчислено на база минималната работна заплата, тъй като преди да излезе в майчинство няма отработени 10 дни.Но това е грешно.Трябвало е да се вземе за база уговореното в договора.Корекцията е направена и са доплатени осигуровки и данък в януари 2013.Въпроса ми е какво да включва в служебната блежка по чл.45, тъй като в нея се включват начислени и изплатени в годината?
Здравейте, искам да попитам служебната бележка по чл.45 за доходите от трудови правоотношения, кой облагаем доход трябва да посоча след като заплатата и данъка за декемеври 2011 са платени в януари 2012 и заплатата и данъка за декември 2012 са платени в януари 2013?Какъв период трябва да обхвана 01.12.2011 до 30.11.2012?
Здравейте, фактурирали сме стоки на наш клиент но сега трябва да им дадем 15 бр. от един артикул, за подмяна на дефектни бройки. Даваме им ги безплатно.
С какъв документ да ги изкарам от нашия склад?
В тяхната ПОРЪЧКА  са си ги писали – подарък – 15бр на нулева стойност.