Здравейте,
Отчетите на фирмата, в която работя за 2014г. са съставени съгласно разпоредбите на МСС.Беше ни зададен въпрос каква би била глобата, ако си съставяме отчетите по НСС, а не по МСС, както сме задължени.
Съжелявам,ако казусът ми е смешен и глупав, но не знаем какво да отговорим на ръководното тяло.
Благодаря предварително!
Много Ви благодаря за отговорите.
Моля да ми помогнете.
Наш клиент ще ползва наш реквизит.Договорката между шефовете е да няма наем, а само клиентите да преведат депозит и след като ни върнат актива,да им върнем парите по депозита.Мисля, че не трябва да издаваме фактура, тъй като няма прехвърляне на собственост и не е наш реален приход, защото подлежи на връщане.
Моля дайте съвет.
Благодаря предварително.
А след като купувачът е ползвал веднъж данъчен кредит от фактурата на нотариуса, ние като я префактурираме той пак следва да го ползва като данъчен кредит.По този начин това ДДС ще се плати два пъти.Или много бъркам.Вариант ли е нотариалната такса да не се включва във фактурата, а само местният данък и такса вписване, за да не се получи ползване на данъчен кредит/ плащане на ДДС/ два пъти за една и съща сделка.
Ами документите за нотариалните такси са на името на купувача и той ги е заплатил.И от там ми идва притеснението дали трябва да им ги включа и във фактурата.
Здравейте, моля да ми помогнете.Фирма сме регистрирана по ЗДДС и продаваме поземлен имот.Знаем, че трябва включим данъка 2.5% и нотариални такси във фактура и върху тях да начислим ДДС.Тези данъци и такси са заплатени от куповача.Как да постъпим в този случай.
Предварително се извинявам, ако това е дискутирано вече и благодаря!
Здравейте, може ли да ми помогнете.Имаме служителка в отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.Прекратяваме трудовото правоотношение по взаимно съгласие, подадохме уведомление по чл.62 към НАП.Въпросът ми е дали освен приложение 12, трябват и други дикументи,които да се представят в НОИ от работодателя.Благодаря предварително.
Много Ви благодаря. От НАП вече отговориха, че броят декларации 1 в придружителното писмо не отговаря на подадените.Ще ги подам отново като редовни.Много благодаря!
Здравейте, може ли някой да ми даде съвет?
За първи път подавам декларация 1 и 6 и съм допуснала техническа грешка като на брой декларации 1 съм записала 1бр., а те са 7бр
Мога ли отново да подам декларация 1 и 6 днес без да са с код корекция, а като редовни данни.Благодаря предварително!