може би трябва да направите така през март
включвате издадената фактура 1500
включвате отчет продажби за м 02 със знак минус 1500
/ и си записвате да не забравите  , защо и как сте го направили /
Съжалявам
това което написах за авансови вноски на СОЛ е грешно :)

Само веднъж се приспадат , и то там където сте го направили .
"В Т1/Т2 колона 5 ред 13 / сбора / трябва да е 36661,50 , а не 48661,50"
Тук е попълнено вярно - вписва се и 12 000 личен труд

"А за авансовите вноски върху 1000 лв. не съм ги посочил, защото ги има посочени в приложение 1, с код 102"

Да има ги , но и тук трябва да се посочат !
Проверете авансово внесените осигуровки - 239,60 лв само ли са ?
НАП - услуги - справки - Предоставяне на справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период №2688
тук са издадените към ВАС фактури

и сега може да заявите издадени през м 01.2022 и по стари периоди 
Да , за прекратяване ,нищо не се подава ! И сега като я подадете ще Ви бъдат начислени ЗОВ пропорционално на дните  , все пак декларирате задължение !

 Нали зад всяка декларация която подаваме има някакъв смисъл / сами  декларираме права , задължения и т.н. /

Нещо не ми дава мира  :)
 - Ако сте трайно Безработен  : Не подавате Декларация 7 - прекъсват Ви здравно-осигурителните права  , т.е. тя се подава за да не се окажете без ЗОП някои ден нали така ?

След като в горе цитирания пример лицето за м 01 няма да се окаже с прекъснати ЗОП , защо трябва да подава тази Декларация ?

Не искам да кажа  ,че трябва да крием от НАП дължими вноски за каквото и да било, но понякога има вероятност да се задължим с нещо ............... 


Както и да е
Лек ден и спорна работа
 
 
Трябва да внесе ЗОВ, пропорционално за тези дни, за това трябва да подаде Д7.

Добре :good:, Нека подаде  и

Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. 

След като през м.01.2022 лицето ще бъде осигурено на друго основание , не възниква задължение за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1....................... ........през този месец

Трябва да си подаде декл.7 и да си внесе зов за тези 15 дена.

Защо ?
за м 12 е здравно осигурено лице , и за м. 01.2022 ще бъде / има работни дни /
Супер е :) без лихви , но ....
Обединяване е правилно , и  лихви ще се появят 
С кой програмен продукт работите. До сега не съм чул колега, който да е споделил, че възстановеният миналата година данък да му влиза при изравняване и в СБ. Просто колегите се чудят къде да го сложат.

Работя със "Стил" - и не на доверие :smile1: , а правя проверки отвсякъде когато генерирам справки. А възстановения данък не влиза в нетно при Д1 , приспада се от ДОД в Д6 за м.12 , влиза в спр.по чл.73 и се отразява  в служебни бележки за доход през 2021.
А заплатите  се изплащат текущ за предходен, не месец за месец . 
без възстановения данък
Ако се избира период от 12.2020 до 11.2021 няма как да се генерира правилна справка.
Изберете период 2021 г. , програма си знае работата , и ще включи облекчения от м 12 2021  в справка за 2021 г.
подайте я отново
А ако си  подаде декл. по чл.50  за облекчение, няма ли да е по добре .
Така си е , дължи фирмата обезщетение
Ако ще я изплащате и начислявате  м 12 , не е редно така.

Използвайте калкулатор от сайт  за м .12
а  после при ГДД , ще изравните

така мисля аз

Сега 25.11.  подавате в Д6 с  код 8   ДОД  удържан през октомври от заплати за м.9 с дата 31.10.
Извинявайте , но нищо не разбрах от въпроса ....