Здравейте , за да не отварям нова тема ….
Ситуация е следната фирма рег. по ДДС  , с основен доставчик Метро , за един доста дълъг период получава и включва в дневници за покупки фактури от Метро , приспада ДДС / те са си с ДДС /  и т.н. 
А проблема е че всички тези фактури са само с ЕИК , нямат BG … , какво според Вас трябва да се направи ?   освен , че от утре ще има BG … 
Не е толкова лош , има и добри страни .
Например при преиздаване / не при подновяване /  на ел . подпис , упълномощители  си остават в нов портал  , в стар изчезват .
И така се налага да се работи само от  там :)  , и ако има  опции  които да те пращат в стар сайт ще е проблем .
Засега не съм попадала на такава опция  , но ако има такива е добре да им пишем за да се оправят !
Здравейте ,
СОЛ които няма доходи за деклариране  трябва ли  да подава  ГДД чл.50  ?
от 01.01.2021 ваксини и тестове са облагаеми с нулева ставка
от фактура не се ли разбира какъв е доставчика - регистриран или не
според мен - 1 е достатъчно
здравейте , ако търговец има плаж и други обекти на плажа със стационарни апарати , как мислите може ли да издава от тях касови бележки , т.е. касиера изкарва известно количество  касови бележки   и тръгва да събира пари за чадър и шезлонг и т.н.
  като чета ми се струва,  че ще има единствено едни събрани авансово осигуровки /минимално заявени /, и земеделски производители с една идея по-далеч от сивия сектор  :)
А попълнената бланка не трябва ли лично да я занесе в НАП ЗАДЪЛЖЕНОТО лице или поне да е нотариално заверена?

да , наистина , аз като я направя ,  давам 1 екз. на Задълженото лице да я носи в НАП , но като мине време и продължавам да виждам фирмата в списъка  просто отивам и  нося 2 екз.
да, носиш я в НАП и готово ! :) ........ за неволята е вярно, а понякога и по -бързо  !
не е лоша идеята ! надявам се обаче след като фирмата разбере какви и колко са тези фактури , и че тя знае и признава  половината  от тях , да не започва ежемесечно ходене по мъките , с натрупване  разбира се :)) !
пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж
предполагам ,че от договора вече сте се ориентирали !
На касовия апарат се чука всичко , начина на плащане е различен !
паричните потоци са уточнени в договора предполагам !
и би трябвало да се внимава , да не начислите приход два пъти или пък да го забравите !


предлагам просто да го направите , така че прихода за двата месеца /м 10+м.11/ да е ок !
не ! не се сещам да научавате от ТК нещо касаещо НОИ !
 да , лицето е длъжно да си внесе изцяло за своя сметка осигурителни вноски по ЗО , в случая за м.10 / няма работен ден през м,10 нали? /

и д 7 да подаде  до 30.11.2012  мисля че трябва

Здравейте , става въпрос за възнаграждение за м. 11 нали ?

не трябва да я подавате на 30.11 и то с дата 05.12.2012!

Ще я подадете до 31.12.2012 , с код 3 и датата ще бъде 05.12.2012 / дата на изплащане на заплати !


при С

401-А / 499 - В

при В

498 - С / 499 -А 

това ми идва наум , въпреки че сметки 499 и 498  са :hmmm:

но както казвате да отлежи още малко казуса  :smile1:

За оръжието и дежурството  сме водили тетрадка -дневник  : сдал : ... приел : ..... !
А книга за ежедневен инструктаж попълвахме до първата проверка от ИТ , защото не я искат въобще !