Здравейте!
Българска фирма, която не е регистрирана по ДДС, получава
фактура за консултантска услуга от Румъния с включено ДДС.
Питането ми е:
1. Дължи ли се данък при източника за сумата, посочена във фактурата?
2. Ако получателят на услугата не е регистриран по ЗДДС, нещо изисквали се от него?
Благодаря!
Благодаря Ви за бързия отговор!
А има ли проблем, че съм пуснала ув. по чл 62 в НАП и то не ми е прието-отхвърлено е като грешно?
В смисъл трябва ли да правя нещо?
Здравейте,
Имам следния въпрос към Вас:
Опитах се да пусна уведомление по чл 62 за сключено допълнително споразумение на наш служител,
на основание чл 259 от КТ. Лицето ще съвместява две длъжности, като основната ще си му е тази по основния трудов договор.
Уведомлението бе отхвърлено поради несъвпадение в основанието на договора.
Необходимо ли е в този случай да се подава въобще уведомление по чл 62, тъй като всъщност не се променя длъжността на лицето, но се добавят нови задължения?
Ако не трябва да се подава уведомление и имам грешно отхвърлено такова нещо прави ли се?

Предварително Ви Благодаря!
Присъствах на семинар на който изрично подчертаха, че тези суми / както и ДУК и гр.договори-но за тях е ясно/ се включват........А сега да преобразувам ли фин.резултат или не?
А ако има премии, соц.разходи, болнични с тези суми не се ли преобразува фин. резултат?
Благодаря Ви!
Значи всичко е наред-внася си само ЗО и може да полага труд!
Здравейте,
Моля ви за съвет. Управител на еоод с решение на телк за инвалидност над 50% внася като сол само зо. Същият няма дук не получава възнаграждение но полага личен труд. Редно ли е да се осигурява само върху зо или трябва и по чл. 4 ал 3 т2?
Благодаря Ви!
Бих искала да Ви попитам следното:
Извършена е услуга от Българска фирма / регистрирана по ДДС/
 на фирма от Канада. Услугата е за поддържане и изготвяне интернет страница.
Коректно ли е да като основание за не начисляване на ДДС да посоча чл 69 ал 2 т 1

Благодаря!
Здравейте,
През 2005г. се закупува лек амтомобил на лизинг 4+1.
Издавани са фактури с ддс, който не е ползван.
Към настоящият момент автомобилът е наша собственост, напълно амортизиран и се продава на свързано лице
на база договор и експертна оценка.
Издавам фактура без ддс на основание чл 50 ал 2.
Правилно ли е издадена фактурата и на кой ред в дневника за продажби би следвало да се посочи /колона 24/?
Благодаря!
Да фирмата и хората са лицензирани. Инжинерите са с повече от висше образование))))По принцип  кода  по  икономическа дейност е: други специализирани строителни дейонсти 4339.
Какво бихте ми препоръчали?
В определението за строителни техници3112 пише:
"Строителните техници изпълняват технически задачи,свързани с проучвания, проектиране, изграждане,поддържане,реконструкция и ремонт на сгради."
Те са трима с еднакви функции...Ще разработят проект за обследване на сграда-какво е необходимо за повишаване на енергийната ефективност и ще издадат сертификат.
До сега са водени под код 31123009-техник строителство и архитектура, но вие как мислите кой е по- коректния код?
Здравейте!
Трябва ми съвет за код по нкпд.
Дейността която се извършва от инжинера  е обследване на сгради за енергийна ефективност.
Можеби 2142-строителни инженери /напр. проектант?/....
Предварително благодаря!