Ф-мата продава стока на клиент от страна в ЕС. И двете страни са регистрирани по ДДС.
Трябва да се издаде ф-ра.Доколкото знам не трябва да му начисляваме ДДС.Какъв текст се пише и на
местото на ДДС  -О  ли се пише ? Как се осчетоводява и как се отразява в д-к продажби.
Спешно ми трябва бърз отговор, за което благодаря на отзовалите се 
Да самоосигуряването беше при нас и после се назначи на трудов договор.И аз по принцип си
начислявам класа на целия трудов стаж.
На колко трудов стаж и професионален опит трябва да начисля клас по сл пример
Лицето има общ трудов стаж 4 г и 7 м. От м 07.2005 г постъпва на работа във фирма,в която е и до сега.
-От 13.07.2005 г до 30.09.2006 г се самоосигурява и има                       1г.2м стаж
-от 01.10.2006 г до 31.03.2013 г е назн. на трудов договор и има           6г 6 м трудов стаж
-от 01.04.2013 г до 01.04.2014 г е преназначен на друга длъжност         1 г
По примера във фирмата има 8г 8м.На този трудов стаж ли да начисля 0.6 % или на 1 г преназначение
като по чл 12 ал 2 от НСОРЗ се признава за стаж времето през което е работил и продължава да работи
в предприятие в т.ч. на различни работни места и длъжности.
Осчетоводявам 609/401 с общата сума нали?
Как да осчетоводя нощувка като имаме право на ДК.Работя с програмен продукт Делта. Не мога да
отразя ДДС 9 % в д-к покупки. Трябва да осчетоводя 609-401 без право на ДК. Не съм имала
такъв случаи.Ф-рата на името на командирования ли се пуска или на името на фирмата. Моля
помогнете да си изясня случая
Много Би благодаря за точния отговор
По прил 4 в табл1 за авансово удържан данък от платеца в колона 2 придобит доход коя сума се описва брутната
или облагаемата,а в табл 2 авансов данък внесен от данъчно зад.лице придобит доход попълваме само в кол 2
придобит доход в четвъртото тримесечие тъй като сме наемодателите. Ако ползваме 5% отстъпка за внасяне на
данъка  до 10.02.2014 г към ГДД прибавяме ли и ПН за внесената сума?
При изплащане на заплата за м 01.2014 г от 01 до 25 02 2014 г Д1 и Д6 се подават едновременно по ТД. Питането ми е в  една Д6 ли се подават
дължимите осигурителни вноски и ДОД с код 5 и 8 или се подават поотделно като по дадения пример в т 9 се посочва м 01 в т 8 код5,в т 18
датата на изплащане за дъл.осигурителни вноски, а за ДОД в т 9 м02,в т 8 код8 в т 18 28.02.2014 г
Ф-мата има служебен автомубил.Когато се ползва за лични нужди задължително ли е да се пускат ПЛ,признава ли се като р-д закупеното
гориво и как се осчетоводява.От това което чета не се удържа данък в-у разходите а се преобразува ФР.Моля за повече подробности от
тези които имат такива случаи
При год.преизчисление на ДОД имам 0.02 ст. за възстановяване. Ще го корегирам в декемврийската ведомост
като намаля данъка с 0.02 ст.Ще имам ли проблем с Д1 и Д6
Благодаря
Проблем ли е да се изплати заплатата за м 12.2013 до края на годината и да се подадат Д1 и Д6