Да използвам да попитам при осиг доход 460 лв от м 01 2017 г за родените
след 1959 г осиг вноски и за вкл. болнични стават 139.38 лв Дано да не бъркам
Поздрави
Благодаря
За м 12 2016 г подавам Д1 до 25 01 2017 г Нали?
Д1 на СОЛ за м 12 .2016 г през м 01.2017 г ли се подава и
годишна Д6 за 2016 г до кой м се подава?
Възползвам се да попитам за СОЛ подаването на Д1 за осигуровките за м 12.2016г
срока е 25.01.2017 г,а годишната Д6 с м 13 докога се подава?
Прочетах публикациите по зададения въпрос.
По-горе не опоменах,че плащането не е с фирмени пари и от касата, а от самия
собственик.
Има предложение да се издаде разписка,че картата на еди коя си дата е предоставена
за лични нужди,но кой я издава като лично собственика я ползва.
Може ли от собствени с-ва на собственика,които подлежат на връщане да осчетоводя
ф-рата Д-т 107 К-т 401 - 120 лв. с ДДС без да минава през дневниците и
Д-т 401 К-т 107 - но как да закрия 401?
С карта на фирмата управителя на ЕООД-то се вузползва да пазарува в МЕТРО за
лични нужди.Как документално да се изправи и как да се осчетоводи. Може да е
елементарно,но когато не си имал такъв слъчай редно е да се посъветваш.
Благодаря;
От години работя с програмата на Делта. Искам да вляза в справки-Оборотна
ведомост и ми излизат следните текстове:
-error reading fond OK
-Database field has not been deleted:Bound Contol.Company use count=0 OK
-Database field has not been deleted:Bound Contol.Data1 use count=0 OK
Ако някой е наясно какво означава това и как мога да го отстраня нека да помогне
Имам още въпроси към темата.
1.ДМА са компютър и компресор за пълнене на въздух.Трябва ли да ги предам на ф-ма
2.Ф-мата е ЕООД. ЗА съставяне на комисия с членове кой да посоча,като ф-мата е от
едно лице.
Фирмата има няколко ДМА,които са напълно амортизирани през 2009 и 2010г.
До сега са ползвани.но вече са напълно изхабени и искам да ги отпиша.
Каква документация е необходима и дава ли отражение на фин.резултат в ГДД?
Лихвата по с-ката на ДЗПО ли трябва да се преведе и коя с-ка се използва
при осчетоводяване?
Преведох сумата по ЕГН на лицето в р-р на 21 лв  ДЗПО на 27.10.2016 г ,която е
за м 08.2016г.В справка за задълженията на лицето има остатък от лихва в р-р на
0.13 лв. към 02.11.2016 г.Дали това е крайният резултат?
При подаване на искане за възстановяване на сумата попълвам 21.00лв.ДЗПО и
бнковата с-ка, а лихвата къде да я отразя.За нея не съм пъснала ПН.Моля
обяснете ми какво да направя.
не става ли с молба за прехв.осигуровките на СОЛ от булстат на ЕГН
ЗА м 08.2016 г на СОЛ превеждам осигуровки-ДЗПО вместо по ЕГН на лицето по
булстат на фирмата.Как да изправя грешката като има и начислена лихва?
Тъй като ф-рата е от 30.08.2016 г.и трябва да я отразя в д-к покупки за м 08
и нямам много време за проучване,затова запитването го правя тук с компетентни
колеги.Пък и нали заради личните нужди промениха графите е справката-декл.
за ДДС,затова се двоумя как да постъпя.
Фирма ЕООД закупува компютър на с-ст 1832.23 лв. и е регистрирана по ДДС.
Завеждам го ДМА. Осчетоводявам 204- 1526.86 данъчна основа
                                                                4531-  305.37 ДДС
                                                            К-т 401- 1832.23 лв.
Доста се писа по въпроса за ползване за лични нужди и взе ли се конкретно
решение как да процедираме.Последно четох за д-к "натура",но в парламента дали
го одобриха имаше доста разногласия.Моля,знаещите да ме насочт как да процеди-
рам.
Фактурата е издадена от доставчик от ЕС на 11.08.2016г.
Клиента прави превода на 15.08.2016г.Стоката пристига на 02.09,2016 г в Б-ия.
Протокола ще бъде отразен в д-к покупки и д-к продажби през м 09 2016 г,
а ф-рата през м 08 или м09 да я осчетоводя заедно с протокола?
Много ти благодаря.
Декларацията не е подадена.Преди да я пусна установих грешката.
Сега нова декларация да пусна, така ли?
При подаване на ДДС към НАП съм направила запис два пъти и декларацията е формирана с двойно ДДС. Как да го изправя .Опитвах варианти,но не се получава
да се намали ДДС-то.Декларацията не съм я подала.Ако някой е имал такъв случай,
моля да сподели?