В месец 12 имам двама служители.На двамата осиг. са начислени през м.12.На първия заплатата му е изплатена през м.12, а на другия през м.01.
Въпроса ми Д6  доколкото разбрах трябва да я подам сега до 25.01 с осигуровките без данъка с код 5.А до 25.02. да подам данъка с код 8?А ако си ги пиша с код 5 и осигуровките и данъка до 25,01,?
А когато имаме лице,което е осигурено на разликата от 2200 и 1800 от другата работа.За нас осигурителния доход е 400 лв.
С кой код в кл. 12 да го попълня?
Благодаря много !
Само , че в Д1 трябва да добавя още 1 човек - как се добавя?
Не разбрах за р.р. и кл.16.4 :)

А дори и нищо да не попълвам в кл. 21 пак ми дава грешка в осигуровките.
да,лицето за м.12 е по граждански д-р в тази фирма.Но е осигурено на 2200 в друга - на трудов д-р.
Имам гр. д-р за м.12.2013г.Попълвам новата версия на НАП за Д1 и Д6.Код на осиг. №14
Дава ми грешка като попълня код 21-със сума от 2200 лв. Реално аз в Д1 ще имам тази сума,а в Д6 ще е данъка.

Или аз нещо бъркам?
Здравейте,

Имам следния въпрос:
ф-ра от м.04 за ВОП ми я дават сега.Как  да процедирам,като е трябвало отдавна да я включа в дневниците?
Моля за съвет.
Благодаря.
Здравейте,

Някой да има помощни таблици за съставяне на консолидиран отчет?
Благодаря.
Извинявай,eekoleva , но мисля че въпросите във форума ти се повтарят , както и този тук.
А като имаш въпрос, моля създай си нова тема!
НЯМА ЛИ ДА СТАНЕ ДВОЙНО ДЕКЛАРИРАНЕ?
На лице,което е на граждански д-р при нас на тримесечие му подаваме декл. чл.55 ш чл. 201 от ЗКПО.
Въпроса ми е на края на годината трябва ли да му подаваме и справката по чл.73?
Благодаря
РАЗБИРА СЕ , ЧЕ МОЖЕШ ДА ПОДАДЕШ ДЕКЛАРАЦИЯТА.
НИЕ ВЕЧЕ МИСЛЯ, ЧЕ ДВА ПЪТИ ПОДАВАМЕ ТАКАВА ЗА НАМАЛЯВАНЕ. :smile1:
Добре , а при условие , че фирмата не плаща осигуровки.Какво правим с данъка?
Благодаря.
Представителните разходи са от нестопанска дейност.Фирмата не извършва стопанска.
Имам представителни разходи и доколкото разбрах чл.204 от ЗКПО се декларират.Друга дейност нямам.Аз не намирам такава годишна декларация?Моля за помощ. :blush:
78
ЮЛНЦ » Re: ОПР на ЮЛНЦ
24.01.2013, 20:48
Благодаря за отговора.Всичко вече е наред с едно изключение ... в друга тема ще питам. ::)
79
ЮЛНЦ » Re: ОПР на ЮЛНЦ
23.01.2013, 21:27
Всичко се приключва с 123.Деб. оборот ,който е в 123 примерно 5000 лв.,взимаме операция 752 с 5000лв.И така 123 остава без с-до в кр. на периода.А по 752 крайното с-до го пиша в баланса.
80
ЮЛНЦ » Re: ОПР на ЮЛНЦ
23.01.2013, 20:40
На мен не ми разрешават да използвам 125.А приключването трябва да го направя само в 123.123  накрая е без салдо, има само оброти.Но как да отразя това в ОПР.Баланса го направих.

Какво да правя? ::)