Може ли да не внасям трим.авансови вноски и как се декларира?
Какво се пише в част V на ГДД срещу тримесечни авансови вноски - внесените през 2014 г ли?
Много благодаря за спешния отговор. Означава ли , че при подаване от моя страна на Искане в НАП те ще си прихванат дължимите от нас и декларирани следващи осигуровки и данък.? Сумата ще стигне за 2 месеца. И  след като съм на счетоводна и данъчна загуба и  отбележа, че и догодина ще съм на загуба и реша да не внасям авансови вноски за 2015г. и настъпи промяна, ще мога ли да започна да внасям?
Имам надвнесени авансови вноски корпорат. данък . На данъчна загуба съм 2014 г. Какво означава -
" Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от ДОПК,"? При поискване за възстановяване каква ревизия ще правят, има ли някой опит в това?
И последно нещо да попитам, ако може. Тъй като междувременно имам и през април една фактура и за нея съм си издала Протокол - на 08 април, той ми е пореден № 2. Сега за  фактурата от март какъв № да му сложа като датата му ще е 15 март?
Да, прочетох го и Ви благодаря за което. Тъй като те са отразили тяхната фактура в дневника за месец март, при евентуална ревизия / такава ще имам за месец април/ от НАП ще ми  искат обяснение сигурно. Да напиша ли протокол и да накарам да се подпише този който донесе фактурата на 17 април / т.е. дистрибутора/, с който да се докаже, че е донесена по-късно фактурата , или няма смисъл?
Аз се притеснявам най-вече за дневника на Продажбите. Може ли да го отразя там с дата 15 март?
 Помощ! Днес ми донесоха фактура по чл. 163, ал. 2 с дата 01.03.!! Направо съм в паника! Как да я осчетоводя, като по всички правила Протокола ми трябва да е с най-късно 15 дни от възникв. на данъчното събитие, т.е. 15 март и аз трябва да съм го отразила предния месец. Ужас! Какво мога да направя, за да изляза от това положение?
реклама
 :blink:
Към Илиян . Като работите с Делта Про, според вас дали е възможно да вкарам фактурата и Протокола отделно, без да се възползвам от автоматичното такова. Важно ми е ,защото искам Протокола да го отразя в Дневника за покупки в друг данъчен период, т.е. да ползвам ДДС-то по-късно. Опитвам , но не успявам до този момент.
Да ви кажа, че само това изречение пи подсказа къде ми е грешката :  "Нали така??????? Т.е. временни разлики се дължат единствено на наличните животинки  по групи в края на годината, а не на натрупаните общо. ." То и за продукция става.
Но нали това е разликата между Фактич. себ-ст и Справедлива цена.? Какви операции да взема? На мен вече в 303 сметка ми е останала само стойността на наличната продукция.
        Здравейте, нова съм в селското стопанство и ми е малко трудно. Водя си отделни аналитични сметки по видове продукция 6111 -пшеница, 6112 - ечемик и т.н. В 611 10 ми е незавършеното производство. Например искам да приключа 611 1 - пшеница. В Дт по сметката вече се е натрупала сумата от гр. 60, 6143/ общопроиз-водствени/, от 611 10 -незав. пр-во от 2012 г. , от 612 - Спомаг. д-ст . Заприходила съм продукцията по СПС . Когато правя изравняването на сметка 611 1 ми се получава, че Себестойността  /ДТ/ е по-голяма от КТ  - СПС, взимам операцията 609 / 6111 - със разликата . И след това какви операции да извърша за да изчистя 609 ? Как да я приключа? По същия начин е и когато взема операцията 611 / 709 - 709 как да я приключа - с коя сметка?
Съгласна съм с Вас , но аз се ръководя от една статия от Лекции на Султана Българенска - рег. одитор.
Сметката 459 остава със Салдо за 2013 и като постъпят реално сумите през 2014 я закривам със 503/459. А така взимам операциите, защото отнасям прихода в годината , за която се отнася -  2013 г.
Здравейте, имам един такъв въпрос. Може ли с получените субсидии за 2013 да намаля разходите по култури и  ако може как счетоводно да отразя това ? Аз ги отчитам така :  1) 754 / 705 - начисляване през 2013 г.
2) 459 / 754  - със същата сума ; 3) 705/123 - Признаване на прихода през 2013 г.    и 4) 503/459 - постъпване на Субсидиите през 2014 г.