Малкият, какво им е на 270-те лева ?  :laugh:
може да ги получава за един час работа ......... :yes3:

Съмнителна работа. Но може де, откъде да знам.
Но подозирам, че ще последва въпроса - а като е пенсионер, не се ли внася само здравно?
Но може и пак да греша, знам ли...
Като процент или като сума Ви интересуват? :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Като при непенсионер става? :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Сигурно ли е, че ще го осигурявате на 270? :blink: :blink: :blink:
Въпросът е вери куул  :bow:
Фирма, която има акт по ДДС- има одитор, поне в 90  процента от случаите.
 :rofl: :rofl: :bow: :bow:
Дебит разчетна на кредит банка.
Като върне парите - дебит каса/банка на кредит разчетната от горния ред. :wink1: :ok: :thumbup:
Касае Ви чл.21(1) от правилника, а не ал.2
Ако не се снабдите с нужните документи, отскочете до чл.39 от правилника.
Не е зле да Ви има като износител на митническата декларация.
То щото дарявате на мобилните опартори  :bow:
в Д6 данъка???????????

Защо отказвате да прочетете поне мъничко?
Знаете ли колко ясно е написано?
Благодаря, има данък, който съм удържал и внесъл. В Д1 нещо по-специфично или в Д6? :smile1:

Какво и как точно ще декларирате в двете декларации?
Ако прочетете малко за тях може и да си отговорите.
 :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Получих фактура , на която няма дата. Необходимо ли е да я връщам или да се обадя и да уточним каква дата да пишем в 3-те екземпляра? :hmmm:

Другите четири екземпляра са в доставчика, навярно?
Малко ми е трудно да си представя, как точно ще допишете датата.
Ако фактурата е от компютър - на ръка?
Ако е от кочан - пак на ръка?
чл.160(3) от КТ върши ли работа?
Сметките оставям на Вас.
И за да не изглежда тъп отговорът ми, все пак, ще си позволя да постна първоначалния Ви вариант:

Здравейте, наехме лице по граждански договор. Лицето по договор трябва да получи 5000 лв. Дало ми е декларация, че се осигурява в дръга ф-ма на максималния осиг.доход-2200лв. В такъв случай, нали трябва да му преведа цялата сума по договора-5000лв, без да му уддържам данък 10%. /използвам калкулатора за самоосигуряващо се лице/
Здравейте  :wave: :wave: :wave:
Осигурителният доход няма нищо общо с удържането или не на ДДФЛ :no: :blink: :hmmm: :ok: :thumbup:
Първо - за какъв автомобил иде реч?
Второ - ако е лек автомобил, ползвате ли ДК?
Трето - като стока или като ДМА е заведен?
Четвърто - пълни глупости, че ДО трябва да е равна на тази при вноса.
Пето - ако не ползвате ДК на основание чл.70, може да погледнете чл.50.
И защо е работило само два? Да не се окаже, че ще се плаща престой?
чл 37 ал 3
 :thumbup:


И каква е връзката с издаването на фактура, че не схванах?
Да не забравяме и отчетните регистри.
А парична вноска по чл.134 от ТЗ не става ли?
Въпрос на избор - чл.119, ал.3