Здравейте!
Много ми иска да разбера мнението ви по следния казус:
БГ дружество, регистрирано по ДДС има споразумение със свой доставчик от трета страна той да поема част от разходите за наем на обект, в който се предлагат продуктите му за период от 1 година. Този техен разход се одобрява от държавата, съответно е нужно да издадем фактура /плюс допълнителни документи, справки и т.н/.
Въпросът е с ДДС или без трябва да е тя, основанието за ставката и мястото й в дневниците и справка-декларацията.
Да уточня, че не префактурираме услуга /отдаване под наем/, тъй като доставка на услуга от БГ дружеството няма. Споразумението е за "rent support", т.е. подкрепа във връзка с наем.
Благодаря предварително на всички, които ще се включат!