Приложение 4 -ГДД по чл.92

12.03.2014, 21:01 8082 6

12.03.2014, 21:01
Публикации: 118 / 1
Моля за вашето мнение по въпросите
1. фирма А ООД /има двама съдружник и единия съдружник има ЕООД/от което пролу4ава  заем през 2013 т.е от фирма Б -ЕООД трябва ли да се декларира в приложение 4 ако заема е върнат през 2013
2.фирма А ООД /има двама съдружник и единия съдружник има ЕООД/продава стока на фирма Б -ЕООД трябва ли да се декларира в приложение 4-свързани лица ли са
3.допълнителни пари4ни вноски  по сметка 102 трябват да се отразява   в приложение 4, но само тези които са полу4ени през 2013г и трябва да се преобразува фин.резултат в увели4ение.
#1 | 18.03.2014, 13:47
Публикации: 150 / 4
Ако протокола от ОС за доп. пар вноски по чл,134 от ТЗ е от 2010г. и още не са върнати сумите, попълваме ли въпросното приложение?
#2 | 18.03.2014, 15:38
Публикации: 1884 / 385
Ако протокола от ОС за доп. пар вноски по чл,134 от ТЗ е от 2010г. и още не са върнати сумите, попълваме ли въпросното приложение?

Няма основание за деклариране, няма изпълнение през 2013 на решението от 2010.
#3 | 18.03.2014, 16:06
Публикации: 425 / 4
Не можах да разбера за вноските по чл.134 :

1. Ако е имало отпускане/предоставяне на пари от съдружника през годината/ без значение от коя година е решението на ОС/ - декларираме

2. Ако е имало връщане на вече отпуснати/предоставени пари на съдружника - не декларираме

Така ли е ?
#4 | 18.03.2014, 18:08
Публикации: 24 / 3
Да, така е. Приложението следи сделките, а сделката е отпускане на парична вноска. Връщането е обратното проявление на сделката - като плащането по доставка.
#5 | 25.03.2014, 10:24
Публикации: 264 / 6
Здравейте.
Ако може да попитам дали съм разбрал правилно. Имам следния казус.
Фирма "А" ЕООД и фирма "Б" ЕООД. Собственика е един и същ. Фирма "А" издава фактура на фирма "Б" с основание лихви по договор за наем и не начисляване на ДДС по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Следователно съгл. чл. 92 от ЗКПО, би следвало и двете фирми да приложат пр. 4 към ГДД.
Въпроса ми е в пр. 4 на фирма "А" в колона 2, т. 2.2 ДЗЛ е предоставящ, ред 1 записвам сумата по фокатурата, а в пр. 4 на фирма "Б" в колона 2, т. 2.1 ДЗЛ е получател, ред 1 въвеждам същата сума от фактурата.
Правилно ли съм разбрал или да се връщам към чертожната дъска :) ?
Благодаря предварително.
#6 | 25.03.2014, 11:28
Публикации: 264 / 6
Или е по - правилно сумата да се запише в ред 6?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група