Номерация на протокол

02.02.2015, 15:49 8130 13

02.02.2015, 15:49
Публикации: 6721 / 675
Издавам протокол по чл.117 за само начисляване на ДДС. За 2015 год. с нова номерация ли да са протоколите? Т.е. пак от 1?
#1 | 02.02.2015, 15:53
Публикации: 37 / 5
Не. Номерацията би трябвало да продължава, както при фактурите.
#2 | 02.02.2015, 15:55
Публикации: 2027 / 254
Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.
(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.
#3 | 02.02.2015, 16:05
Публикации: 6721 / 675
 :air_kiss: :give_rose:

Страхотни сте!
#4 | 19.04.2019, 09:54
Публикации: 78 / 3
 :blush:Здравейте! Имам издавани протоколи по чл.117 ЗДДС, а сега за първи път ще издавам протокол по чл. 66 ППЗДДС. Номерацията различана ли е за протоколите по  различни членове или водещото е, вида на докуметна - ПРОТОКОЛ?!?
#5 | 19.04.2019, 10:32
Публикации: 78 / 3
Моля! Някой да си каже мнението!
#6 | 19.04.2019, 10:43
Публикации: 4613 / 786
Не знам отговора, но ако решите, че ви е удобно и полезно може да си направите отделен диапазон, например 1000000001 за единия вид протокол, 2000000001 за другия и т.н., по подобие на фактурите. Най-добре изчакайте знаещите :)
#7 | 19.04.2019, 11:35
Публикации: 684 / 83
прилагам ви текст от правилника за прилагане на ЗДДС. Надявам се да ви е полезен.

Протоколи

Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.
(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.
(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.
(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.
(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.
#8 | 19.04.2019, 11:38
Публикации: 78 / 3
Благодаря!
#9 | Днес в 10:19
Публикации: 102 / 1
Използвам тази стара тема, като въпросът ми също е свързан с анулиране на протокол по чл.117, който е от минал период. Анулирането се налага, защото бяхме получили инвойс за наем без начисляване на ДДС и тогава доставчикът ни не се съобрази с нашето настояване, че за този тип услуга трябва да получим инвойс с начислен ДДС. Та си получихме инвойс, за който издадохме протокол по чл.117 и го декларирахме в двата дневника. Сега обаче получихме съобщение от същия доставчик, че ни издават кредитно известие на инвойса и ни пускат нов коректен с вкл.ДДС.
При това положение ние трябва да анулираме издадения тогава протокол, като го посочим в дневниците по ДДС в този месец с минусови стойности. Въпросът ми е - с какъв документ се анулира протокола по чл.117 - с протокол за анулиране, както е за фактурите ли?
#10 | Днес в 11:11
Публикации: 44 / 1
Здравейте! Написали сте -Сега обаче получихме съобщение от същия доставчик, че ни издават кредитно известие на инвойса . Не е ли правилно протокол с минус за това КИ, а не да анулирате протокола.
#11 | Днес в 11:33
Публикации: 641 / 126
Използвам тази стара тема, като въпросът ми също е свързан с анулиране на протокол по чл.117, който е от минал период. Анулирането се налага, защото бяхме получили инвойс за наем без начисляване на ДДС и тогава доставчикът ни не се съобрази с нашето настояване, че за този тип услуга трябва да получим инвойс с начислен ДДС. Та си получихме инвойс, за който издадохме протокол по чл.117 и го декларирахме в двата дневника. Сега обаче получихме съобщение от същия доставчик, че ни издават кредитно известие на инвойса и ни пускат нов коректен с вкл.ДДС.
При това положение ние трябва да анулираме издадения тогава протокол, като го посочим в дневниците по ДДС в този месец с минусови стойности. Въпросът ми е - с какъв документ се анулира протокола по чл.117 - с протокол за анулиране, както е за фактурите ли?

Не се издава документ за анулирането на протокола. От ППЗДДС:
"В случаите на разваляне на доставка, за която данъкът е начислен с протокол, издаденият протокол по чл. 117, ал. 4 от закона се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" и "POКUPKI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."
#12 | Днес в 12:45
Публикации: 102 / 1
Благодаря, разбрах!
#13 | Днес в 12:46
Публикации: 102 / 1
Здравейте! Написали сте -Сега обаче получихме съобщение от същия доставчик, че ни издават кредитно известие на инвойса . Не е ли правилно протокол с минус за това КИ, а не да анулирате протокола.
Това е интересно решение, има резон...
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група