Как да процедирам, с този казус, донесоха ни фактура за услуга от м,02,2016 на стойност 78,00 лв, платена в брой, била забравена и не знам, кое по-правилно, вече в ДДС няма, как да влезе, отчетите към НСИ са подадени, но там отражение няма да има, ГДД все още не е подадена, варианти:
1. В 2016г. 602/501-78,00 и да поправя приключвателните операции, но ме притеснява, това, че м,12,2016 не е влязла в ддс-то и мога ли цялата сума да си я призная на разход, а не само данъчната основа
2. В 2017 г. 122/401-78,00 и 401/501-78,00 452/122-7,8 , без да влиза в ддс декларацията и ще имам надвнесен данък, който ще коппенсирам с този за 2017.
3. Текущ разход в 2017 г., но данъчно не признат и с него увеличавам СФР 602/501-78,00 и 123/602-78,00
Предварително благодаря.