ДДС корекция

08.09.2021, 09:08 947 2

08.09.2021, 09:08
Публикации: 72 / 2
Здравейте,
имам фактура от Литва за материали ( които ще бъдат вложени в обучението на персонала ни ), които няма да са обект на търговия от наша страна.
Материалите са платени и доставени при нас през месец 07, но доставчика след доста разговори благоволи да ни изпрати фактурата за покупката едва на 02.09.2021г. Следователно не съм си издавала протокол по чл. 117 и не съм включила тази фактура в дневника по ДДС за м.07.
Пропуснах да отбележа, че фактурата е с датата на направеното от нас плащане на 14.07.2021г.
Как мога да процедирам от тук нататък:
1. Да си издам протокол по чл. 117 и да подам коригираща декларация за м. 07
2. Или да си издам протокол в м. 08 и да го включа в декларацията сега за месец Август
3. и третият ми въпрос е относно осчетоводяването. Правилни ли са тези онтировки
601/401 - за фактурата
4531/4532 - за протокола

Не съм се сблъсквала с ВОП доставки както е видно и от друг мой пост. Надявам се да не ви досадя с вече, но не съм сигурна какво точно трябва да направя.

Хубав и усмихнат ден на всички.
#1 | 08.09.2021, 09:53
Публикации: 574 / 56
Когато се касае за стоки/материали се гледа датата на фактическа доставка. След тази дата имаш 15 календарни дни да си направиш протокола по чл. 117 от ЗДДС.
Според мен, направи протокол с дата 01.08 и го включи в август.
#2 | 16.09.2021, 17:04
Публикации: 72 / 2
Много Ви благодаря  :smile1:
Направих го точно така както ме посъветвахте.
Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано.
Хубава и усмихната вечер!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група