Признаване на разход за ел.енергия

20.01.2013, 13:35 5265 3

20.01.2013, 13:35
Публикации: 27 / 4
Казусът е следния: ЕООД (работи в областта на софтуерни услуги) е регистрирано на личния адрес на собственика, откъдето и осъществява дейността си. Партидите за ток и вода са на името на ФЛ - собственик на ЕООД-то. Допустимо ли е според вас, след надлежно оформяне с всички необходими документи, определен процент от разходите за ток и вода да се ползват за данъчни цели от ЕООД-то. Да уточня, че няма договор за наем. Ако има договор за наем е ясно - там няма проблем и всичко е ОК, но към този момент лицето не е сключило Договор само със себе си. Ще се радвам ако някой е имал подобен казус да сподели.
#1 | 20.01.2013, 13:55
Публикации: 12229 / 2276
" Допустимо ли е според вас, след надлежно оформяне с всички необходими документи, определен процент от разходите за ток и вода да се ползват за данъчни цели от ЕООД-то."

Според мене не е допустимо да се ползва помещението безвъзмездно, както и да се осчетоводяват на разход част от сумите за ел.енергия. Какъв подход ще приложите за определяне на тази част от ел.енергията, която ползва ЕООД-то ? И смятам, че не може да се ползва ел.енергия за помещение, което не съществува в счетоводството на дружеството нито като собствено нито като наето. Ако се подпише договор за наем между физическото лице и ЕООД-то това не би означавало , че собственикът подписва договор със себе си. Субектите са различни в този случай- от една страна физическото лице, а от друга - юридическото.
#2 | 20.01.2013, 14:02
Публикации: 12229 / 2276
ЗКПО
..........
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
.............
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
......................
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
#3 | 20.01.2013, 14:18
Публикации: 27 / 4
Благодаря за мнението. за съжаление и аз стигнах до тези заключения, но все се надявах някой да е открил някаква "вратичка". Мисля си за 2012-та да преобразувам резултата в увеличение, а за 2013-та да се сключи договор за наем и съответно да се внася авансово данък върху наема.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група