Справка за приспадане на ДДС

14.07.2014, 15:26 60512 49

#20 | 14.07.2014, 15:26
Публикации: 6721 / 675
Искайте, искайте, че не остана.
#21 | 14.07.2014, 15:28
Публикации: 39 / 1
Според мен, да, но както е ясно от запитването ми не съм убедена  :wink1:
#22 | 14.07.2014, 15:30
Публикации: 3160 / 428
Тя процедурата не е по избор на лицето кога да се случи :) Първи, втори месец и възстановявате. Това, че подавате нулева декларация за юли ли ви притеснява?
#23 | 14.07.2014, 15:32
Публикации: 6721 / 675
Посочете сумата в кл.80, попълнете приложение 6 и подавайте.
#24 | 14.07.2014, 15:35
Публикации: 39 / 1
Посочете сумата в кл.80, попълнете приложение 6 и подавайте.
Току що ме уведомиха, че е подадено без попълнена кл. 80. Какво става в този случай - губя си правото да ги възстановя и си остават за моя сметка?
#25 | 14.07.2014, 15:39
Публикации: 3160 / 428
Подайте нова, правилно попълнена
#26 | 14.07.2014, 15:42
Публикации: 39 / 1
Подайте нова, правилно попълнена
Благодаря! А само за информация в случай, че не се подаде искане за възстановяване какво се случва с ДДС-то , което не е приспаднато?
#27 | 14.07.2014, 15:42
Публикации: 6721 / 675
До 24 часа време бол.
#28 | 14.07.2014, 15:43
Публикации: 6721 / 675
Благодаря! А само за информация в случай, че не се подаде искане за възстановяване какво се случва с ДДС-то , което не е приспаднато?

Трупа се във фонд ДМС:)
#29 | 14.07.2014, 15:48
Публикации: 39 / 1
Ай-ай-ай. Предстои неприятен разговор.... :hmmm: А имам ли основание на задължа счетоводителя си с тази сума?
#30 | 14.07.2014, 15:51
Публикации: 6721 / 675
Защо? Има време да се подаде коригираща декларация. Ако не се подаде коригираще може да се поискат парите с искане по чл.129. Не бързайте с наказанията.
#31 | 14.07.2014, 15:56
Публикации: 3160 / 428
Имате странни отношение със счетоводителя си май :)
#32 | 14.07.2014, 15:58
Публикации: 39 / 1
Имате странни отношение със счетоводителя си май :)
Започнаха да стават такива след поредица от грешки . И понеже ще се се наложи да действам отделно бихте ли посъветвали : В кл. 80 да впиша 200 лв.  и да подам прил. 6 . Това ли е правилно?
А това води ли до ревизия или проверка от НАП ?
#33 | 14.07.2014, 15:59
Публикации: 6721 / 675
Ай-ай-ай. Предстои неприятен разговор.... :hmmm: А имам ли основание на задължа счетоводителя си с тази сума?

Добре, че шефа не чете в този форум.
#34 | 14.07.2014, 16:00
Публикации: 6721 / 675
Започнаха да стават такива след поредица от грешки . И понеже ще се се наложи да действам отделно бихте ли посъветвали : В кл. 80 да впиша 200 лв.  и да подам прил. 6 . Това ли е правилно?
А това води ли до ревизия или проверка от НАП ?

Божа работа до какво ще доведе, но за 200 лева не бих се притеснявала.
Аз следващия месец съм на 50-60 хил.
#35 | 07.04.2015, 18:36
Публикации: 2 / 0
Здравейте, моля за малко помощ
м. 12.2014 - ДДС за внасяне 433.63 (не е внесен ефективно)
м. 01.2015 - ДДС за възстановяване 216.63
м. 02.2015 - ДДС за възстановяване 41.86
м. 03.2015 - ДДС за възстановяване 21.99
От кога започва да тече процедурата за възстановяване и как се попълва приложение №6? Реално ще трябва да се довнесат 153.15 (и лихви за, това че не е внесено ДДС-то за12.2014 в срок), но как следва да се отрази това?
Благодаря!
#36 | 07.04.2015, 19:04
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте,
Месец 12 си е сам по себе си. Когато внесете - внесете. Вие не правите приспадане на минали задължения. Това може да направи само НАП при издаване на АПВ за данъка от процедурата.
В конкретния случай процедурата започва през м.01 и приключва през м.03. Няма някакви особености, защото през целия период на процедурата сте на възстановяване.
Попълвате си декларацията, като не забравяте да попълните в кл. 80 сумата за възстановяване и да подадете приложение 6. :good:
#37 | 07.04.2015, 19:13
Публикации: 6411 / 1143
Ето и попълнено приложение :smile1:
#38 | 08.04.2015, 08:39
Публикации: 2 / 0
Много благодаря за отговора. Значи след като вече съм подала СД за м. 03,2015 следва да подам коригираща СД по ДДС за м. 03,2015.
#39 | 08.04.2015, 10:02
Публикации: 2027 / 254
Ето и попълнено приложение :smile1:

Според мен на ред 14 от Приложение 6 и за трите месеца 01 , 02 и 03 .2015г. следва да се попълни сумата от 216.63 лв . Ред 14 се отнася само за данъка, по отношение на който е започнала процедурата, и извършените от този данък приспадания , след като и трите месеца са на възстановяване и няма приспадане сумата остава непроменена.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група