Здравейте, моля за малко помощ
м. 12.2014 - ДДС за внасяне 433.63 (не е внесен ефективно)
м. 01.2015 - ДДС за възстановяване 216.63
м. 02.2015 - ДДС за възстановяване 41.86
м. 03.2015 - ДДС за възстановяване 21.99
От кога започва да тече процедурата за възстановяване и как се попълва приложение №6? Реално ще трябва да се довнесат 153.15 (и лихви за, това че не е внесено ДДС-то за12.2014 в срок), но как следва да се отрази това?
Благодаря!