Подобно питане имам и аз.

Може ли с едно решение на едноличния собственик на ЕООД взето през февруари 2017 г. да се вземат следните решения на куп -
1,приемане на годишния финансов отчет за 2016 г.
2,одобри за публикуване на годишня финансов отчет за 2016 г.
3,печалбата за 2016 г. няма да се разпределя
4.текущата печалба за 2016 г. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години през 2017 г.
Е, пробрем ли ще е, че платежното е подадено с първия код?
При попълване на платежното за таксата за публикувате в клетка "вид плащане" има следните опции:

986666 - централизация на средства от "сметки за наличности"
987777 - централизация на средства от "транзитни сметки"
988888 - преводи по т.т.16.11.5 и 16.11.6 от Указание 03-13009

Коя се избира?
В актива стоят в парични средства в брой- раздел В текущи активи. В пасива са като записан капитал - раздел А собствен капитал.

Да, имат пълномощно за подаване. Проблемът е в съставителя, който има законово основание, но няма сключен договор.
Здравейте!

Неактивна фирма от години, само с капитал 5 хил. лв. по баланс. Собственичката може ли да е съставител и тя да подаде баланс и решение на собственика по интернет, но с ел.подпис на нейният съпруг? Има ли готови неплатени форми, защото балансът не е нулев. Мерси.
При приключване на отношения с доставчик отриваме, че не сме осчетоводили кр.известие от 2014 г. за сумата от 900 лв.  Фактурата към него е платена по банков път и съответно е приспадната сумата по кредитното известие. Фактурата и КИ са за стоки. Това счетоводна грешка ли е, коригират ли се отчетите за съответната година /загуба е резултатът/  и се обявава в НАП?
Още не съм я подала СД по ДДС, но програмата позволява да има коректни суми за дневника в колона 10 и 11. И предполагам, че няма да има проблем с приемането ѝ.
Но ще напиша като е факт.
Благодаря на всички за предложенията.

Не мога да се възползвам от опция месец за експорт. Фактурата е платена през 2016 и разчета трябва да се закрие.

В 2016 с такава операция без да се минава в дневник

304                       100
499 или 453*        20
                       401 120

и съответно 401/503 120


В 2017  само в дневник за покупки 02/2017

4531/499 или 453*    20

Мисля, че така е най-чисто.

453* ще е бъде създадена специално за този случай 4535 примерно - ДДС за ф-ри от следващ период





Към фактурата има и КИ и е платена разликата между двете по банка.
Фактурата сме я  платили обаче през 2016.
Здравейте!

Как се процедиира в случай на открита сега фактура за покупки на стоки от 2016 г, която не е отразена в счетоводството в съответния месец. Не са минали 12 месеца за ползване на данъчен кледит.
Сега ще я включим в дневника за покупките за февруари с датата на фактурата 2016. А стоката ще бъде заведена в 2016. Правилно ли е това и с какви статии? Мерси.
Здравейте!

От тази година освен с код "търговия на едро" и процент за трудова злополука за тази дейност 0,7, имаме назначен и с код "търговия на дребно" и там този процент е 0,5. Но в  полето данни на фирмата мога да избера само един от двата. И поради това ми се струва, че ми се получават разминавания със стотинки в ДОО изчилено със счетоводния софтуер при 0,5 за тази длъжност и съответно с програмата на НАП, която е зададена да работи с 0,7.
Как се процедира в този случай? Мерси.
Здравейте!

Всеки месец заплатите се начисляват и изплащат на последното число на месеца. Например за м.11 се начисляват и изплащат на 30,11. Декларация 1 и 6 ги подадохме на 27.12 декември, осигуровките преведохме днес. Декларация 6 се подава с код 5, не се дължи ДОД.

Искаме да начислим и изплатим заплати за декември на 30,12. Могат ли осигуровките да се преведат още днес и още днес да се подаде декларация 1 и 6? Има ли нещо по-различно при подаването като кодове?
Мерси.
Здравейте!

До сега са подавани всички отчети /СБ, ОПР, ОПП,ОСК и счетоводна политика с приложения/ на микро предприятие. За 2015 възможно ли е да се подаде единствено баланс?

Има ли промяна за публикуване на отчети за дружества без дейност?
Благодаря.
Самият формуляр е попълнен с програмата на НАП с период 13/2015, но защо не намирам и придружителното писмо?
Какви са начините за подаване на тази декларация - само по пощата ли може, ако самоосигуряващото се лице няма ПИК? И какво трябва да се приложи при подаването ѝ? Мерси.
Здравейте!

Имам последния болничен издаден от педиатъра, който изтича на 18 декември. До кога следва да се предадат следващите документи в НОИ /дано не пропускам някои - молба за отпуск при работодателя, заповед за отпуск от работодателя, копие от акт за раждане на детето, Приложение № 2 - Заявление - декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни/? И попълва ли се нещо в програмата на НОИ Icollect с файловете РОРО и РОРР или само се представят на хартиен носител тези документи и до кога?
 Благодаря!
Благодаря!

А имам въпрос за работните дни, които се отразяват в приложение 15. Болничният е до 18.декември, но виждам че 12 декември /събота/ ще се отработва за 31 декември. Работните дни за месеца 14 или 15 са в такъв случай?
Да, декларирана е банкова сметка. При желание за промяна се декларира нова, нали? А удостоверение от банката изисква ли се?

А сега имам питане за болничен продължение издаден от педиатъра след раждането /трети до момента - край нямат/, което е за 44 дена? Има ли нещо друго, което се представя с него в НОИ или на  работодателят? И пак се изготвя РОРО и РОРР и двете придружителни писма, попълва се отново приложение 15. Благодаря!