Здравейте!

Мога ли да отпиша задължение към доставчик възникнало 11.2013 през 12.2014, с което се увеличава прихода 401/709 или може да се изчака още?
Да, точно това е проблемът, до сега не се беше случвало. Благодаря!
А каква може да е причината да се закръглят сумите в клетките от страница 4 и 5 на Декларация 1?
Много благодаря за отговорите, наистина не е добро положението за майката..... /след надлежно осигуряване на трудов договор и да няма право на 90% от осигурителния си доход не е съвсем справедливо да получава 100 лв. месечно, а и тя няма вина за развоя/. Направо ми се струва жестоко.
Явно ще трябва да се продължи договорът докато се издаде първият болничен. Дано работодателят да пожелае този вариант и да внася редовно осигуровките, декларациите и да протича нормално комуникацията между страните.
Закриване на дейността ще има може би. още по сложно става и с това, че лицето е на дистанционен трудов договор и извършва задълженията си в друг град. В такъв случай в кое НОИ се подават документите?
Имам няколко въпроса, много ще съм благодарна за насоките.

1. По време на бременност на служител работодателят прекъсва/спира дейност и прекратява договорът му /по кой член е най-добре това да се случи и за двете страни, за да може да се ползва обезщетение за безработица/?
2. Как ще се отрази обезщетението от борсата на обезщетението на майката през първата година на майчинството?
3. Кой ще подава документите на майката към НОИ щом не е на трудов договор и дори е била на борсата или безработна преди термина?
4. Как ще се определи сумата на обезщетението за бременност и раждане?
Благодаря за мненията! Аз ще я посоча за моя яснота.
Здравейте!

За периода ддс за внасяне е 275,50 лв. = кл.50
Има ддс за въст. от минал период, което се изчерпва 138,22 лв. = кл.70
Разликата, която трябва да се внесе е 137,28 лв. ефективно до 14,07/което е все още под съмнение  :blush:/ трябва ли да се впише в кл.71?

Благодаря!
dalila, благодаря! Много си мила.
Самият файл и протокола да се носи на флашка, така ли? А този протокол ли е придружителното писмо, че съвсем се обърках вече?
 
А може ли по пощата да се пратят на хартиен носител с обратна разписка?
За да не пускам нова тема тук ще задам въпросите си.

С програмата на НАП направих декл.6 за м.13/2013 г. на СОЛ. Но не знам как да я подам. Имам личен ел.подпис. Имам пълномощно от ЮЛ, но не и от ФЛ, на което е изготвена декларацията. Какви са вариантите да се подаде най-лесно?
От самата програма генерирах файл за декларацията, която трябва да се подпише от СОЛ без печат на фирмата и един ПРОТОКОЛ Приложение № 5 към чл. 6, ал.6 на името на ФЛ, в който протокол вместо на ред ЕГН е сложил ЕГН на ред ЕИК....и по-долу е попълена частта така

Информация, подавана на:

електронен носител:
Брой записи декларации обр. № 6:  1


Този протокол ли се прилага към декларацията, и защо е елекронен носител, като е на хартия или може да се подаде и електронно. Много объркано стана сигурно, дано ме разберете.

 Благодаря!
Здравейте!

Нали хонорар от декември 2012 година изплатен през 2013 година се посочва в справката за 2013 година?
От по-горните мнения разбирам, че се посочва и брутната сума, а не тази, която е изплатена.....значи и служебните бележки, които лицето ще приложи към годишната си декларация трябва да имат и брутната и нетната сума, за да се засекат сумите от справката по чл.73 и ГДД по чл.50?
Здравейте!

При попълване на декл.6 за 2013 за самоосигураващо се лице пенсионер, което е внасяло само здравни осигуровки се записва 403,20 лв. /12*33,60/ ли?
А като месец 13 и година 2013?
Може ли тази декларация да се прати от упълномощено ФЛ с неговия личен ел.подпис?
Или по пощата с обратна разписка + придружително писмо?
Благодаря!
Много благодаря на всички за помощта, чудесни сте!  :yes3: Декларациите са приети! В понеделник ще се преведат осигуровките и до сега сме нямали разминаване с плащане и деклариране, та не знам за какво има само промени.
А с код 04 - втори трудов договор какво се случва?
Много благодаря отново, не знаех, че в колона 7.2 и 8.2 мога да подам данък с код 8  :good:

Но забравих да питам как ще има равнение /всъщност какво се равнява/, като в Д1 се подава и информация за СОЛ пенсионер само със ЗО 33,60, която не се декларира в Д6 месечно?
За да не се обърквам от толкова много коментар и мнения, моля за отговор, дали съм разбрала правилно:

Начислени заплати за 01.2014 на 31.01.2014
Още не са внесени осигуровки и данък, и не са подадени Д1 и Д6 /защото искам с най-малко операции, преводи и декларации да преминава всичко и се опитвам да си създам алгоритъм за напред/

Ако се изплатят заплатите за януари на 31.01 - осигуровки и данък се дължат и се внесят до 25.02, и заедно се подават Д1 и Д6 до 25.02 с осигуровките с код 5 /а отметката в т.18 с каква дата трябва да е/ и друга Д6 само с данък за януари с код 8 / отметката в т.18 с каква дата трябва да е/

Ако се изплатят заплатите за януари на 07.02 - осигуровки се дължат и внесат до 25.02, данък се дължи и внесе до 25.02,  а Д1 и Д6 /без данък/ се подава до 25.02 /с каква дата трябва да е т.18/  и една Д6 до 25.03 само с данъка за януари /с каква дата трябва да е т.18/

Много благодаря на всички!
Да, точно така направих, но се бават обработките, за да разбера дали са приети.
Благодаря!
Да, заплати за декември начислени и изплатени през декември. Но вече обнових с версия 6.01 и попълних двете декларации и не забелязох промени. Сета ще подам декларациите и ще чакам дали са приети.
Извинете ме за въпроса, но каква е новата версия на продукта 6.01 ли е, защото май не видях новости при попълването?
Олеле, пълна каша.  :no:
Дано да се справя с тези новости!