Да, точно така. Питането ми беше във връзка с това имам ли законово основание за предварително приспадане на сумата на осигуровките преди определяне размера на данъка.
Да, така е. Но в края на годината нали ще има изравняване и ще трябва да се начислят осигуровки и в/у допълнителните доходи от граждански договори с други фирми. Затова питам, да ли не мога предварително да приспадна сумата на тези осигуровки.
Да , плаща ДДФЛ само на сумата по ГД, намалена с НПР без да се приспадат осигурителните вноски. Обр.1 се подава само за авансовите вноски върху 420 лв. като СОЛ .
Но като се замисля, в такъв случай ще има надвнесен данък, защото така или иначе към края на годината при изравняване на дохода се дължат осигуровки. Не мога ли предварително да приспадна сумата на дължимите осигуровки и да изчисля данъка?
Но плаща авансово само данъка по сумата, намалена с признатите 25% разходи нали? - без осигуровките в/у нея и не подава декл. 1 или греша?
Здравейте,

СОЛ, полагащо личен труд в ЕООД се осигурява в/у минимума от 420 лв. В месец юни има получени 400 лева по гражд. договор.  При изчисляване на авансовия му данък трябва ли да приспадна осигуровките за тримесечието ( 3х123,06лв.), които са начислени и удържани от възнаграждението му за положения личен труд или не? В такъв случай следва ли да подаде декл. по чл. 55?
Благодаря Ви. Разбирам, че мога да прикачам повече документи към заявлението Г-2, т.е. допълнително ГФО и решение за предходната година - нали така?
Мога ли да ги подам и двата отчета по ел. път наведнъж или трябва по отделно - с две платежни и два отделни файла за всяка година. Сигурно ще им и глоба за забава.
Дружеството е създадено септември 2012г. и ГФО за тази година не е обявен в ТГ. Какво мога да направя - да подам ли сега или да оставя нещата така?
Благодаря! А от къде да взема номера на банковата сметка?
Какъв протокол следва да се представи при обявяване на съкратена форма на ГФО в ТР за ЕООД, което се състои от собственик, упражняващ личен труд в дружеството и един работник. Дейността на Дружеството е в сферата на услугите и год. оборот е 96 хил.лева. Таксата предварително ли трябва да се внесе? Ще подавам отчета по ел. път.
Декл.1 всеки месец. Декл. 6 в края на годината при подаване на ГД. Ако полага личен труд в ЕООД-то, то тогава декл. 6 за данъка всеки месец.
Във връзка с горния казус да Ви попитам, в случай, че лицето изпълнител по договора е осигурен по друг трудов договор, трябва да декларира дохода си за всеки месец в който е изпълнявал договора си или само дохода си в месец февруари - т.е. месеца на плащането?
Кейт, само с уточнението, че месецът, който трябва да попълните в декларация 1 и 6 няма да е месец февруари, който е месец на плащането, а трябва да е месец януари - когато е извършвана работата.
Благодаря. Точно това ми беше притеснението - кой месец да посоча - на плащане или на реално извършената дейност. Още нещо да уточня. Нали в т. 21 на декл. 1 ще трябва да посоча само разликата до тавана от 2400 лв. , а не цялата сума,изплатена по договора. Така ще имам равнение със сумите по декл.6. В т.29 цялата сума по договора, т.31 не попълвам и т. 34 чистата изплатена сума.
Здравейте,
Моля Ви да ми кажете бъркам ли някъде в месеците или правилно съм се ориентирала. Имам гр.договор за предоставена услуга за периода 02 -31 Януари. Сумата е изплатена през февруари. Декл 1 и 6 подавам до 25 март с данни месец февруари. Декл. по чл. 55 до 31 март и плащане на данъка до 30 април.
Точно така. Поне аз така мисля и правя.
Виж отговора на gal4eto от 31 Януари относно ДУК-а - отношение работодател- работник, т.е. в изключенията.
Благодаря Antea. И аз окончателно стигнах до извода, че не трябва да се вписват в приложение 4 възнагражденията за личен труд на собствениците на дружествата. Те си подават декл по чл. 50.
т.9 се пише м.13 г.2013
Т.8, т.17  и т.18 не се попълват
3. "Свързани лица" са:
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
Не разбирам обаче в кой код на справка 1 би могло да се посочи възнаграждението за личен труд. По код 6 ли? И нали това възнаграждение се декларира в ГД по чл.50 на база на издадена справка по чл. 45 ал. 2т.2. Мисля, че става въпрос за друг вид сделки, но не и за възнаграждението за личен труд. Увеличение на фин. резултат има само при нач. и неизплатени възнаграждения на ред 6 в декл. по чл. 92.
Моля за мнение, че съвсем се обърках.