Декларация обр.1 Файлът е отхвърлен :
За подаване на Декларация обр.1 се изисква попълването на полето БУЛСТАТ RMS:88205

Декларациите се отхвърлят поради нарушаване на изискванията за едновременно подаване на декларации обр.1 и обр.6....
Благодаря Ви! Ще изчакам да видя резултата от обработката и ще пиша,
Здравейте ,преди малко подадох д1 и д 6 с КЕП ,но не през булстата ,а през ЕГН на управителя / АЗ/,
използвам един и същ КЕП , по булстат и като физ лице.
Бях влезнала  в  сайта на НАП ,по ЕГН да си проверя подадените вчера данни за ГДД чл50 И Годишната декларация 6 , с код 13  и . Е разпечатох обработките и с намерение да използвам ,че съм в системата ,да си подам и Д1 И д6 за март 2026 .
Ккаво следва да направя? Проверих, по Булстат ги няма, но по ЕГН за подадени!
Здравейте , попълвам ГДД чл50 . СОЛ съм  с личен труд.
Заредих инфото в системата на НАП.
Изкочи сума от 14 лв ,  за предадена хартия / опаковки/ в ПАПИР БГ .
Приложение 5 код 503 -  доходи от продажба или замяна на движимо имущество, и там изброените не съответсват .Колекции, произведения на изкуството, и други движими средства.

Та, там ли да ги оставя  или да ги отхвърля въобще, незнам?
Моля за помощ,
коя дата се пише в кл .18 в  Д6 за начислена и изплатена РЗ  /код 5/ за декември 2025 в декември?   
Начислихме и изплатихме РЗ декември на 29 .12.2025

31 декември 2025 или 31 януари 2026

Благодаря предварително!

в сайта на НАП - СПРАВКИ  задължениЯ  я има и стои като не платена!
Ще си наредя сумата,без това писмо !
благодаря, погледнах но няма писмо
Здравейте ,
на 5 ти декември подадох  СД за м .ноември! В сайта на НАП си разпечатох   входящият номер и Уведомление за приемане!
Още  в ел.пощата си НЕ съм получила писмото   с тема "Система InetVAT2: Потвърждение"
При Вас така ли е?
Благодаря предварително за отговорите!


Само да допълня ,че нашата регистрация  по ДДС е на основание чл 100 ал 1.
ВОД  и ВОП сделки , но с тази физическа доставка на стоката в трета стара  ,не членка / сърбия/ не ми е ясно!
Здравейте имам нужда от помощ!
Вносители сме от Трета страна ! Там нещата са ясни ! Имаме регистрация по ДДС!

Но сега ми предстои да продам стока на клиент от Белгия ,но физически стоката ще се праща в Сърбия!
Какво е спесифичното и за как трябва да се процедира! Какви документи следва да подготвя и В КАКЪВ СРОК  !
Благодаря предварително!
Правоприемник С НОВ БУЛСТАТ на  ЕТ от починал родител  е закъснял повече от 3 години  с прехвърляне на МПС от стария булстат  на починалия ЕТ !
Данъкът на МПС-ТО  е плащан всяка година в брой на каса в изипей по партидата на стария булстат .

Сега МПС е прехвърлено в КАТ  и по новия Булстат връщат назад годините и стои като не платено задължение! 
1. Въпрос -с Искане за прихващане в Общината  от стария към новия булстат ще стане ли,като става въпрос за едно и също МПС !
2. Какви санкции /давност / може да има?
Здравейте ,за м януари подадох Д1 за  3 / трима /човека, съответно и  Д6 !
Има върнат протокол: 
за Д 1 подадени 3 броя ,приети 2  бр , отхвърлени 1 Брой

Тези 3 човека са съответно 1 лице на ТД
                                                    2 лица СОЛ с  личен труд.
СОЛОВЕТЕ ми са с еднакви параметри по  заплати за личен труд и всичко останало!!

След като декларация 1 има само 2 приети ,да смятам ли че ГРЕШКАТА е в ЛИЦЕТО  на ТД?!
За него пък няма никакви промени спрямо цялата 2024 г !

Проверих МОД, Вид осигурен ,коеф. за ТЗПБ ,бр Раб.дни 22 за  01.2025.
Направиха ми актуализация на програмата за ТРЗ/  Микроинвест ТРЗ про/
Като проверявам фаловете с Актуализираната програма на НАП  ми дава ,че всичко е наред и без грешка!
Моля за помощ!
Благодаря от сърце! Желая прекрасен ден!
СОЛ съм и прехвърлих със заявление в НАП   партидата си от  УПФ във НОИ
през ноември ! Промяната влиза в сила от 01 декември 2024!

за Ноември
Дължими ОВ  ще превеждам в банковите сметки за ДОО и ДЗПО както до сега!
Питане:
за Декември и за напред  в една сметка ли ще вървят или пак в съответните  Банкови сметки?




1. разход на дружеството 7000 лв месечно
2. данъкът от 10 %  авансово така или иначе се внася регулярно месечно.
3. В контекста на това , по-големи разходи = по-малка печалба в края на отч.период и по малка сума за разпределение на дивидент и облагане с 5 % !
Тук не става въпрос дори за спестяване на тези 5 % данък дивидент ,а за възнаграждение, което дружектвото може да си позволи в този момент!

Очакваният фин резултат за 2024 , дори и с възнаграждение от 7000 лв ,няма да е по-малък от предходната година!




СОЛове в ООД  с над 5 %  дялово участие полагат целогодишно  личен труд,

Печалбата на дружеството  за 2023 е малко над 120 хил.лв!
Последните месеци на 2023 осигуровки и заплати на 2000 лв.

Текущата  2024 година последните два месеца се осигуряват на тавана 3750,
 с възнаграждение 4500 лв
Ще се счита ли за скрито разпределение на печалба, ако месечното възнаграждение бъде  7000 плв?
Здравейте
бихте ли ми препоръчали за гр Пловдив консултация с всички документи за предстоящо пенсиониране
Имам КЕП и съм разпечатала данни от сайта на НАП.
Благодаря Предварително
delphine  благодаря от сърце  за бързият отговор
моля за вашето компетентно мнение
Фактологията е следната:
Местно физ лице дава финансов заем /като инвестиране/ на чуждестранно лице / трета страна/ .
Местното лице е самоосигуряващо се с личен труд и подава гдд чл 50.
Договорът за финансовият заем/ финансиране/ е срочен за 3.5 години .
Лихвата е уговорена като сума процент от печалбата до изтичане на срока
Ще се превежда на изтекъл годишен период т.е три пъти за период 12 м и един път за шест месеца.
Следва да се попълни и приложение 6 от ГДД чл 50 .

Въпросите  ми : Кога е задължително  ФЛ да  вклчва този доход  в общият облагаем да внася авансово  данък и да изравнява здравни вноски? Защото ме смути това че пише*** ако облагаемият доход по чл. 35 от ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2.

цитат от гърба на приложение 6 следва....
 
""На ред 3 в Част ІІ се посочват авансовите вноски, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 35 от ЗДДФЛ се включва На ред 3 в Част ІІ се посочват авансовите вноски, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 35 от ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2."


Благодаря предварително