Т.е чрез електронните услуги на НАП сега мога да подам Д6?
Здравейте. Налага се да коригирам заради техническа грешка в данъка, посока увеличение.
Някой знае ли каква е процедурата?
Здравейте. Благодаря, че точно Вие се включихте. Точно Вашето мнение търсех.
Аз мисля по същия начин. Просто исках и някой друг да ми потвърди.
Искрено благодаря.
Здравейте
Въпросът ми е свързан с данъчото облекчение за деца с увреждания.
Детето е с 50 процента увреждане. Този месец минава на комисия и му определят по-нисък процент - 30.
Ще може ли родителят да ползва данъчно облекчение за 2021г.?
Имам съдружник и управител македонец във фирма по ДУ. Ако физически не пребивава постоянно в България, мога ли да го осигурявам?
Ами за тези месеци (от 24 месечния период за изчисляване на обезщетението), за които няма никаква вноска за ДОО (фонд ОЗМ) , за база МРЗ ли се взима?
Дали ще получава от НОИ като обезщетение поне минималната до периода на майчинството?
Има ли някъде фиксиран минимум?
Здравейте
Имам лице, което последно е работило м.май 2017г.
След това е получавало обезщетение от Бюро по труда до септември 2017г.
От март 2019 работи отново по трудов договор.
В момента е бременна. Термина е август.

При това положение дали НОИ ще й платят нещо и дали да взима изобщо болнични?
Грешно подадена Д1 с код за вид осигурен 01, трябва да е 04 - по втори трудов договор.
Подавам Д1със същите данни и код корекция, без Д6?
Или?
Здравейте
Имаме сключен граждански договор с безработно лице. Сумата по договора е 1500лв.
За да платя само данък по този договор, определям период на изпълнение три месеца, т.е. на месец чистата сума ще е под МРЗ.
Нали в случая няма значение дали ще се плати еднократно след изпълнението; или в края на всеки месец; или на три пъти след изпълнението? Освен по повод срока за Д55?
При мен пък всичко е точно. Я пробвайте с друг браузър. Аз съм с Гугъл Хром
Е,...не вярвам да я няма опцията в електронния вариант.
Не мисля, че може да се приложи заявление. Това играе ролята на заявление. Не се прилага справка за оборота.
Съгласно чл. 26 от ЗДДС данъчната основа се определя на база договорената цена.

Когато покупко-продажбата е към свързано лице и са налице условията по чл. 27 ал. 3 т. 1 от ЗДДС определянето на данъчната основа се основава на пазарната цена.
По първи въпрос.
Дата на регистрация по закона е датата на връчване на акта за регистрация. Ще гледате датата на фактурата, не периода на наема.
По втори въпрос: нямате право
Най-накрая преди подписа. Пише си регистрация по избор на основание чл.100 (5) ЗДДС. Осма страница  :good:
Това, което е казал колегата е така. Кое е относително? Не можете да определите вашия софтуер какъв е?
Дайте повече информация двете страни по сделката дали са регистрирани по ЗДДС.
Германия не е трета страна по смисъла на ЗДДС
Тя говори за тези, които са на нормативно признати
За мен така съставения протокол не е правилен. Фирма В си има задължението да плати по фактурата за стока.
Това, че нейният собственик, в качеството му на ФЛ, е дал заем на А, по никакъв начин не се отразява в счетоводството на В.
Объркани са взаимоотношенията между юридическите лица и физическото. Не е правилно.

Вече, че В дължи пари на ФЛ-собственик...явно си е друга тема....А по какъв повод не е ясно.