ГД е за м.03, изплатена е сумата на 02.04.2025, а декларациите са подадени на 17.05. Но сега откривам грешката, защото лицето има и осигуряване по ТД за м.04.25.
Ох, много се надявах срока за корекции по електронен път, да е малко по-голям. Но явно ще трябва да се разходя до НАП
Здравейте отново,
Сега откривам, че имам подадени грешни Д1 и Д6 за граждански договор за м.04.25. Мога ли сега да направя корекцията и в каква комбинация трябва да подам коригиращите декларации, за да не направя тотално мазало?
Трябва да намаля осигуровките, т.като съм ги подала в по-висок размер и съответно сме ги платили.
Да видя правилно ли разсъждавам:
Д1 с код К + правилния осигурителен доход
Д6 с код К + правилните осигуровки
Все пак, при пенсиониране, ако човекът продължава да работи може да не се прекратява ТД. Обезщетението ще получи при прекратяването.
Да не кажем точно проблем, но въпросът беше, че работникът иска да си получи обезщетението сега (и го получи). Но и има уговорка да продължи да работи на ТД.
Веднъж прекратихме ТД и изплатихме обезщетението, след това пуснахме нов ТД със старите условия.
Здравейте, възникнаха ми няколко въпроса във връзка с прекратяване на едно трудовоправоотношение. Казусът е следния:
Имаме служител придобил право на пенсия, има право на обезщетение по чл.222, ал.3. Ако правилно съм разбрала едно от задължителните условия е ТД да бъде прекратен, за да бъде изплатено обезщетението. Но служителя остава на работа в предприятието. В този случай трябва ли да прекратя ТД и да направим нов такъв?В ЕТЗ подавам датата и сумата на която е изплатено обезщетението?Правилно ли разсъждавам?И в този случай какво трябва да попълня в трудовата книжка като дата на прекратяване на трудовотоправоотношение - 01.06 или датата на която то реално се прекратява, примерно 15.07?
Д1 с код К и верните данни.
Д6 с код К и нули с грешната дата.
Надявам се да сме на прав път.  :smile1:
Споделете резултата.
След 10 грешно подадени комбинации и на ръба на отчаянието, delphine благодарение на теб уцелих вярната комбинация! Огромно благодаря!

P.S. Дано някога разбера логиката на Д1 и Д6!!!
А Д6? С 0ли или с верните данни? И с коя от двете дати?
Опитах-Д1 заличаване и Д6 с код К и нули, но ми дава, че има разлика във фондовете. При Д1 са 0, при Д6 съответните суми. Не разбирам къде греша.
Здравейте,
Вече съм на ръба на отчаянието. Случаят е следния- имам ГД за м.02, като сумата е изплатена на 04.03.2025 г. При подаването на Д1 и Д6 забравих да сменя датата на плащането и ги подадох с датата 28.02.2025 г. Осъзнах грешката си малко по-късно и подадох втори път с коректна дата на изплащане 31.03.2025 г., надявайки се по този начин да залича първите декларации, но вместо това има подадени два пъти Д1 и Д6 за м.02 - един път с дата 28.02, един път с дата 31.03.
Как ли не опитах да коригирам грешката, но не се получава. МОЛЯ дайте ми съвет как да изляза от ситуацията?
А какъв ТД могат да им пуснат като не е ясно утре ще дойдат ли няма ли  да дойдат,ден ли ще работят, два ли или повече?
Здравейте,
имам нужда от помощ във връзка с Д1 и Д6. За първи път подавам, програмата автоматично ми ги създава, но НАП ги отхвърля.
ГД е за м.06 (от 1 до 30). Изплащаме сумата на 10.07.
Грешките с които ми ги отхвърля системата са следните:
за Д1: Декларацията е извън периода дефиниран в придружителното писмо. (Там автоматично е попълнено м.6)
за Д6: Периодът в колона 1 от декларацията (6/2023) не е в рамките на периода от протокола (01.07-31.07).
Подавам ги заедно с редовните данни на служителите, дали от там не се бърка нещо?
Здравейте,
водя счетоводството на фирма клон на чуждестранен търговец и ми изниква един казус.  Чуждестранната фирма иска служител на клона да посещава техни клиенти тук в България, които не са клиенти на клона. За тази дейност те ще му плащат комисионни изплатени през местния клон, които след това да бъдат префактурирани заедно със съответните осигуровки. Според вас трябва ли да ги третирам като услуга извършена на територията на България и да им начислявам и ДДС?
Благодаря на всички за отговорите!Безценни сте!
За ДДФЛ не съм се изразила правилно може би, лицето каза, че той ще си довнася данъка (ако се наложи) след годишното преизчисление.
Може би трябва към Декларацията от него да добавя, че не желае удържане на данък или това, че изрично не е посочено в СИС удържането му е достатъчно?
Здравейте,
за първи път се сблъсквам с граждански договор и искам да попитам дали съм разбрала правилно.
Случаят е следния: сключваме граждански договор с външно лице за изнасяне на лекция на семинар. Лицето ни донася декларация, че за месец Ноември ще бъде осигурено на максималния доход по други договори (вкл. трудови) и е с намалена работоспособност 50 на сто.
Значи според мен нямаме осигуровки за начисляване, както и ДДФЛ.
Съответно не подавам Д1 и Д6, както и Декларация по чл.55.
Т.като гражданския договор не се обявява никъде, само му издавам служебна бележка по чл.45.
Моля ви, кажете ми правилно ли разсъждавам или бъркам някъде?
Ясно, благодаря!
Благодаря за отговора!Трябва ли някъде да се отбележи, че СД е корекция?
Здравейте,

досега не ми се е налагало да правя корекция на СД, та да питам за по сигурно:
тази сутрин подадох декларацията, но преди малко ми изпатиха едно КИ от Гърция с дата 31.12. Ако издам протокола с дата 31.12 трябва да го включа в СД за м.12 и съответно да направя корекция. Трябва ли да подавам молба до НАП или директно да си подам коригираната декларация и дневници?
Здравейте,
За тази кредит нота не е необходимо да издавате протокол, защото няма основание за издаването му.
Благодаря!
Разходите по унищожение на стоките не са признати по принцип, или само в този случай, т.като имам обезщетение за тях?
Весела Коледа!  :smile1:

irenabrili много Ви благодаря за отговора и насоките!Бракуваните стоки и ДДС-то, което сме начислили за бракуването съм отделила в отделна с-ка, т.като знам, че те не се признават по ЗКПО. Но сега доколкото разбирам от чл.28 и разходите по тяхното унищожение също не са ми признати за данъчни цели? Правилно ли разсъждавам?
И един последен въпрос-тъй като нямам ДДС за начисляване, необходимо ли е за тази кредит нота да издавам протокол и да го включвам в дневниците?