Благодаря, разбрах!
Т.е. няма значение, че е за 2013 година.
Наемът за м.01.2013 г. е изплатен същия месец, данъкът е внесен също тогава и е подадена декларация по чл.55 м.04.13г. Наемът за м.02-12.2013 г. ще го плащаме сега през тази година. Въпросът ми беше за данъка от м.02 до м.12.2013 г.? Как се отразява след като е за миналата година? Трябва ли да се подава декларация по чл.55?
За 2013 г. - имаме платен само един наем за м.Януари. Имаме договорка с наемодателя да си изплатиме задължението за наема през 2014 година. По този повод ми изникнаха няколко въпроса:
  • Трябва ли да издавам СИС за този 1 месец?
  • Т.като ще плащаме наема през тази година, как стои въпроса с плащането на данъка  и подаването на декларация по чл.55?
При нас чл.71 отпада, т.като работника е на постянен ТД.
При чл.331 доколкото виждам също се дължи обезщетение, и то в четирикратен размер.
При чл.327 - не отговаряме на нито една от точките.

XXXXX, dalila     :thankyou:
а и както казах, все още всичко е на етап - проучване на възможностите :) , целта е и двете страни да останат максимално доволни  :friends:

При лицето е члена по който ще бъде съкратен!
А и все още всичко е на етап проучване, какви са възможностите...
svetlakercheva, обмисляме го като вариант  :thumbup:
XXXXX, защото е в интерес на лицето да подпише  :wink1: ;D
Благодаря на всички за отговорите!

P.S Лицето знае за обезщетението  :wink1:
А ако работника не се появи след изтичане на 1 месец, работодателя не е длъжен да го търси или да му превеждата обезщетението?/имам предвид, ако работника няма претенции за това обезщетение/
Работодателят задължен ли е да изплаща обезщетение по чл.222, ал.1 или това става само при поискване от страна на работника?
Ако наема за месеците Август и Септември ги изплатя през м.10, отново ли не трябва да удържам и внасям данък-наем?
Един последен въпрос свързан с командировъчните: за разликата над двойния размер само ДДФЛ ли се начислява, или и осигуровки?
Сетих се да питам още нещо свързано с командировките: когато командировката е в чужбина, какъв е размера на дневните /пак ли е 20 лв на ден/?
Ясно!Още веднъж благодаря за отговорите!
Благодаря за отговора! :flowers: :flowers: :flowers:
Значи до 40 лв дневни при командировка с нощувка са необлагаеми по ЗДДФЛ?
Фактурата за нощувката я осчетоводявам по следния начин:
Дт 609            154,13 лв
Дт 4531(9%)     13,87 лв
          Кт 401  168,00 лв?

А за дневните прилагам заповед за командировка и РКО:
609/422     80 лв
422/501     80 лв /за 2 нощувки/?

Правилни ли са ми контировките?
Здравейте,
да си задам моите въпроси свързани с командировките:
  • Колко е размера на дневните при командировка в страната?
  • Командировано лице донесе фактура за нощувка, в която е начислен 9% ДДС. Мога ли да ползвам данъчен кредит?
Благодаря предварително за отговорите!
Много благодаря!
Чудех се дали не трябва да съм към стойността на актива, към стойността на лизинга, но нещо все ме човъркаше че не трябва.Шестото ми чувство е било право. ;D
Благодаря за отговора! :flowers:
Т.е. тези разходи да си ги начисля директно като задължения към доставчици и разходи за външни услуги?