Здравейте!  :hmmm:
Моля за малко помощ относно сления казус с които се сблъсквам за първи път. 
ЮЛ решава да направи Допълнително Здравно Осигуряване на всички служители за сметка на работодател от м. януари и прави групова застрахователна полица - Здраве. Стойността и е 40,00лв.
Това застраховане как се отчита от гледна точка на счетоводството?
На всеки служител в картона му трябва ли да фигурира сумата за застраховката?
Има ли удръжки в/у тази сума?
Благодаря предварително за помощта.
А когато лицето/пенсионер  има и ТЕЛК дължи ли се ДОД?
Здравейте!  :hmmm:
За първи път попадам на такъв казус и затова моля за малка помощ от вас които са се сблъсквали. ООД с двама съдружници, като само единия е управител по ДУК и получава възнаграждение за това. През 2021г.  изплащат си дивиденти  на стоиност 63 000лв. От тази сума има удържан 5 % данък на стоиност 3150лв. Данък е деклариран - Декларация чл. 55 ЗДДФЛ през второ тримесечие на 2021г.и внесен в бюджета. Сума за получаване и на двамата е общо 59 850.00 лв. Сега е подадена Справка по чл. 73 ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на двамата съдружници. В част II  с код на дохода 814 и в колона 11 - Брутен размер на дохода е записана сумата - 63000лв.без да се приспаднат направените удръжки от платеца на дохода и удържания данък 5% не е посочен. Въпросите са ми следните:
-  Данъка - 5% които е удържан и деклариран в Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ -3150,00лв. Трябва ли да се декларира в тази справка по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ?
- Ако трябва в  част II  в колона 13 ли трябва да се посочи сумата 3150,00лв?
 - Ако трябва да се посочи удържания данък след като е  подадена вече Справка по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ сега трябва да се направи корекция и първо се заличава декларацията с код Заличава и след това се подава нова редовна с  новите данни?
Благодаря предварително!
 При приключване на 2020г.  трябва ли да се запише нещо ? При попълване на ГДД по чл. 92 ЗКПО за 2020г. в увеличение намаление трябва ли също се отрази че този приход се отнася за 2020г.?
Здравейте! Получена е приходна ф/ра през м. 01/2021г. В основанието е написано услугата е за период от 01.12.20 до 31.12.20. В този случаи прихода кога се признава 2020г.? или 2021г. Осчетоводява се в 2020г. но в СД да е в м. 01 2021г? Правилно ли е?
Здравейте! Извършваме услуги по ел. път към население и плащанията постъпват в  платежна с-ма Worldline. Получаваме ф/ ра от тях като има сума която дължиме за даден период, но от тази сума удържат такси и остатъка ние трябва преведем. Примерно: Получаваме ф/ра за 12000 евро, но от тази сума ни удържат 11000 евро такси и ние трябва  да преведем остатъка 1000евро. Как се осчетоводява? За получената ф/ра самоначисляваме в/у 12000евро.? или в/у по малката? Ще съм благодарна на вашта помощ :no2:
Здравейте!  :noexpression:
Днес при подаване на Справка по ДДС не ми дава да избера файла за ДДС и да се форматира Справката.  При обаждане в НАП не бил при тях проблема сайта работел нормално. Някои имал ли е такъв проблем с подаването на ДДС ?
Здравейте! Имам малко затруднение относно двама съдружници и управители в едно ООД и затова моля ако някои е имал подобен казус да ми помогне. Регистрирано ООД с двама съдружници и двамата са управители. Начин на представляване е вписано в ТР заедно и поотделно. Единия съдружник и съответно управител е чуждестранно лице. Въпросите са  ми следните:
 - Двамата ли трябва да се осигуряват?
 - Може ли само българския гражданин да се осигурява по ДУК? Може ли чуждестранното лице да не се осигурява?  Доколкото прочетох има два варианта СОЛ или ДУК.
Или как трябва да се процедира при този казус?
Здравейте ! 
До момента не съм се сблъсквала с подобен казус и затова моля за малко помощ.
На 10.07 ми предоставиха два болничени листа за м.05 и за м.06. За първия  има начислени заплати и изпратени данни в НАП Д1 и Д6 за този  период, внесени осигурителни вноски и изплатена работна заплата за м.05. Не съм уведомена нито от лицето и от управителя че има  болничени листове за м.05 и м. 06.
Първият болничен лист е за период 29.05.20г до 04.06.20., а втория от 05.06. до 08.06.20г.
Какъв е редът от тук нататък да процедирам ?
Здравейте!  :hmmm:
Моля за малко помощ от колеги които са имали подобен казус.
Предоставени са  два болнични листове един след друг от служител на Втори допълнителен договор на 2ч. раб. време.
Първия - от 04.03 до 06. 03 - първичен, причина 26, диагноза J03.9
Втория - от 07.03. до 11. 03 - първичен, причина 26, диагноза J06.9
И двата са от едно и също  медицинско заведение и лекар, причината е една и съща.
. Въпросите са следните:
1. В случая временната неработоспособност е непрекъсната, независимо че е констатирана с два първични болнични листове, и осигурителят дължи възнаграждение само за първите три работни дни от първия болничен лист?
2. Втория болн. лист се явява с продължение на първия въпреки че е издаден като първичен?
2. В Д1
точка 16.А се посочва дни - възнаграждение от работодател - 3 дни
точка 16.1 се посочва - отработени дни с осиг. вноски  - 15
точка 16.2 се посочва - дни във временна неработоспособност с право на обезщетение -  03
точка 16.7 се посочва -  отработени часове 30
Здравейте!
След като не намерих материали по моя казус реших да се обърна към вас колеги с повече опит. Българско ЮЛ има приход от население Швейцария, място на изпълнение на територията на друга страна.  До колкото разбрах Швейцария не е член на Европейския съюз, но е част от Шенгенското пространство.
Въпроса ми е когато имаме приход от население от Швейцария според Българските закони как се третира този приход?
 Като приход от население в ЕС или като приход от население извън ЕС?
Другия въпрос
- ако е приход от население в ЕС в дневник продажби в колона 22 ли ?
- ако е приход от население извън ЕС в дневник продажби колона 23 ли?
Здравейте!  :hmmm:
За първи път се сблъсквам с подобен казус и ще съм благодарна ако има някои които има познания и опит с  - MOSS.
Българско ЮЛ регистрирано по ДДС - доброволна регистрация. Пред м. 12 подава заявление за регистрация  по MOSS, но има отказ при дата на започване 27.11.19г. тогава е и дата на първата доставка. След като  написахме 01.01.2020г. имаме вече регистрация по MOSS. Въпросите са няколко и ако някъде има грешка моля поправете ме.
1. Ако през м. 11 имаме първа доставка подава  се заявление за регистрация до 10. 12.   с дата на регистрация 27.11.? Или е трябвало да е друга дата за регистрация?
2. Според дата на регистрация е 01.01.20г. първия ни отчетен период е за 01. 02. 03. и се подава срок до 20.04.2020г.?
3. В първия ни отчетен период ако правилно съм разбрала мога ли да  отчета и  доставки от м. 11




Да ЗДДФЛ чл. 65, ал. 13, но служителка от НАП ни даде друг отговор.
Благодаря  ти ХХХХХ за отделеното време!
Благодаря за отговора!

Но преди малко се появи друг казус подобен на първия и се появи спор относно ГД, .
ГД изплатен през м. 12 на ФЛ което е безработно, но ЮЛ не е удържал ДОД
За м. 12 ЮЛ   подава:
Д1 с код 14
Д6 с код 4 само осигурителни вноски ДОО, ДЗПО, НЗОК и дата на изплащане м.12.2019г.
1. ЮЛ не подава Д. по чл. 55?  Не е удържан
2. ЮЛ подава справка по чл. 73 за изплатено възнаграждение
3. ЮЛ има ли право да не удържа ДОД през м. 12?


ФЛ си подава ГДД по чл. 50 и там си декларира че не е удържан ДОД и си го внася
До тук ако има грешка моля поправете ме!
Здравейте!

За първи път се сблъсквам с ГД  и моля за помощ!

ГД е сключен с лице, което не се осигурява на друго основание, за м. 12. 2019г., възнаграждение 4674.00лв., което е изплатено през м. 12 и е удържан данък

Д1 и Д6 трябва да подам за м. 12 до 25.01.20120г.

 Д1  с код 14

Д6 с код 4 в колона 1 за ГД с дължимите осигуровки ДОО, ДЗПО и НЗОК с дата на изплащане 31.12.2019г.
Д6 с код 8 в колона 2 за ГД с  с дата на изплащане 31.12.2019г.

- За удържания данък през м. 12 при ГД с Д6 и код 8 ли се декларира?
- Декл. чл.55 - с данъка от ГД трябва ли да  подавам до 01.01.20г.
- Справка за изплатени доходи по чл. 73

Моля, Ви за коментари, ако греша някъде да ме поправите защото имам чуството че греша някъде!
Благодаря предварително!