1
Здравейте! Ние сме българска фирма регистрирана по ДДС. Преди 3 години сме закупили тежкотоварен автомобил от БГ доставчик и сме ползвали ДДС. Камионът е заведен като актив във фирмата и са му начислявани амортизации. Сега ще го продаваме на полска фирма, която е регистрирана по ДДС . Как трабва да издам фактурата. Без ДДС ли? И кое основанието за неначисляване на ДДС да посоча? Съответно трябва ли да подам VIES?
Благодаря предварително!
Благодаря предварително!
2
Данъци и счетоводство » Бартер - земя срещу актив
07.10.2022, 16:44Здравейте! Имам следния казус. Водя счетоводството на 2 фирми регистрирани по ДДС между, които няма свързаност. Двете фирми искат да извършат бартерна сделка, без да се осъществява каквото и да е доплащане между тях. Едната фирма А е собственик на земя по УПИ със себестойност 100 хил. лв. . Тя иска да я продаде /замени/ на фирма Б, като фирма Б се задължва да построи една къща за фирма А, а с останалата земя може да прави каквото си иска. Т.е. фирма А дава земя за 100 хил. и получава къща на себестойност 100 хил., ако не греша. Какви счетоводни записвания трябва да се направят и какви фактури трябва да се издадад в двете фирми и съответно как да се осчетоводят, ако себестойноста на построената къща от фирма Б е 200 хил.
Благодаря предваритално!
Благодаря предваритално!
3
Данъци и счетоводство » Воп
13.09.2022, 15:04 Здравейте! Ние сме фирма регистрирана по ДДС в БГ. Имам следния сложен казус. Получаваме физически стока месец август с транспортна фактура от Хасково до София и фактура за въпросната стока с месец септември от фирма от ЕС. ЧМР е от фирма в БГ до нас. Всъщност стока пристига от ЕС в БГ м. август за друга фирма, въпросната фирмата отказа стоката и ние се договаряме за покупката на стоката с фирмата от ЕС и те издават фактура директо на нас. Как трябва да се отрази тази покупка като ВОП или като какво. Фактурата за стока е от фирма в ЕС с месец септември, а ЧМР е от БГ до БГ и транспорта е от БГ до БГ в месец август.
Моля за помощ, много съм обърката.
Моля за помощ, много съм обърката.
4
Данъци и счетоводство » Re: Сервитут - право на преминаване
31.08.2022, 14:32Да това ще го направим, но аз питам счетоводно как се отразяват нещата. Обещетението, което ще получа дали ми е приход върху, който дължа данък печелба и фирмата, която ще получи право на преминаване как да заведе сервитута, като нематериален дълготраен актив или като разход?
5
Данъци и счетоводство » Re: Сервитут - право на преминаване
31.08.2022, 11:24Съжалявам допуснала съм грешка исках да кажа безсрочно.
6
Данъци и счетоводство » Re: Сервитут - право на преминаване
31.08.2022, 11:22Здравейте. Имам нужда от помощ. Ние сме фирма регистрирана по ДДС и притежаваме имот УПИ с жилищна сграда. Налага ни се да дадем безсрочно право на преминаване /сервитут/ на друга фирма. Как трябва да осчетоводя издадената от нас фактура? По точно - трябва ли да начисля ДДС и обещетение, което ще получим приход ли е за нас?
Фирмата, която получава от нас сервитутното право също е регистрирана по ДДС. Тя как трябва да го осчетоводи? Това за нея разход ли е или трябва да го заприходи като нематериален дълготраен актив?
Благодаря предварително!!
7
Данъци и счетоводство » Сервитут - право на преминаване
31.08.2022, 09:46 Здравейте. Имам нужда от помощ. Ние сме фирма регистрирана по ДДС и притежаваме имот УПИ с жилищна сграда. Налага ни се да дадем безвъзмездно право на преминаване /сервитут/ на друга фирма. Как трябва да осчетоводя издадената от нас фактура? По точно - трябва ли да начисля ДДС и обещетение, което ще получим приход ли е за нас?
Фирмата, която получава от нас сервитутното право също е регистрирана по ДДС. Тя как трябва да го осчетоводи? Това за нея разход ли е или трябва да го заприходи като нематериален дълготраен актив?
Благодаря предварително!!
Фирмата, която получава от нас сервитутното право също е регистрирана по ДДС. Тя как трябва да го осчетоводи? Това за нея разход ли е или трябва да го заприходи като нематериален дълготраен актив?
Благодаря предварително!!
8
Здравейте. Ние сме българска фирма регистрирана по ДДС в БГ. Купуваме си стока от Полша т.е. имаме ВОП на стоки, но транспорта ни се фактурира от Македонска фирма и във фактурата няма ДДС. В този случай как трябва да процедирам. Трябва ли да си начисля ДДС върху транспорта и да си го платя или какво въобще какво трябва да правя? Аз получавам услуга за транспорт на стоки в рамките на ЕС, но фирмата, която извършва транспорта е регистрирана в трета страна.
Благодаря предварително!
Благодаря предварително!
9
Данъци и счетоводство » Re: Обезценка на хранителни стоки
24.02.2021, 12:46Да така и направих, но се получава разлика в дебита на 702 и кредита на 304. В ОПР трябва да взема кредита на 304, а дебита на 608 да отразя в обезценка на текущи краткотрайни активи. Надявам се, че така е правилно.
10
Данъци и счетоводство » Обезценка на хранителни стоки
24.02.2021, 10:49Здравейте колеги! Имам следния казус. Ние сме фирма за търговия на едро с продукти от хранително вкусовата промишленост. Част от стоките решаваме да ги обезценим поради факта, че срока на годност наближава. Счетоводните записвания са следните 304/401 1500, правим обезценка на стоката и 608/304 1000 лв. След това продаваме стоката. Каква стойност трябва да вземем при изписването 702/304? И къде се отразява в ОПР сметка 608? И коя стойност взимаме в ОПР - Балансова стойност на продадените активи - Кредита на 304 или Дебита на 702?
Благодаря предварително!
Благодаря предварително!