Здравейте, моля за помощ относно следният казус!
Имаме продажба към БГ търговец регистриран по ДДС.
Купуваме стока от Германия и Доставяме директно във Испания получател БГ търговец.
Въпросът ми е каква продажна фактура имаме към БГ търговец със ДДС или по чл.86ал.2, и доставката от Германия ВОП ли е за нас.
Здравейте
Искам да попитам дали някой знае,ако изплащам хонорар на самоосигуряващо лице трябва ли да му начислявам осигуровки?
Трябва да напишете 743лв.
Извинете за грешката.Не сте ме разбрали от 10000.00лв. вадите данък дивидент и останалата част се изплаща.Но е по добре да е по малко от 10000.00лв.Например 9900.00лв. или друга сума но не точно 10000.00лв.
Може по един протокол на ден,но под 1000.00лв. като от всеки протокол се вади данъка .И се изписва от касата.
Извършено е преобразуване чрез вливане на ЕООД в приемащо дружество ЕООД  под общ контрол.Подадено е заявление за вписване на вливането  в ТР на 22.12.2017г. вписването на вливането става след 01.01.2018г.Приемащото дружество трябва да подаде ГДД за последния данъчен период на вливащото се дружество т.е.  за периода от 01.01.2018г. до датата на вписване в ТР-10.01.2018г. това означава за 2018г. ГДД,но това дружество още не си е подало ГДД за 2017г. а след 10.01.2018г. ще е заличено в НАП тъй като се е вляло в друго дружество.