и аз виждам, че остават тези салда, но ми се вижда доста недомислено. Все пак при ако става въпрос за аванси по цяла реколта-става въпрос за много пари, които остават в салдо и ако продавача ги няма в момента налични и забави превода им към купувача, то купувача плаща през това време ДДС на бюджета и остава да чака добрата воля на продавача.
едно не мога да разбера/може би бъркам някъде/и моля за мнения. Става въпрос за начисления ДДС при аванс. Продавача е фактурирал ДДС при аванса и е получил плащане от купувача, а купувача е получил ф-ра с начисленото ДДС по аванса и е ползвал ДК. Сега се прави протокол и се анулира изцяло операцията с този протокол. После продавача издава фактура  и не начислява ДДС, а купувача си самоначислява ДДС.
Като прост пример: 411         120 лв.
                                   412    100 лв.
                                    4532   20 лв.
плащане                503/411    120 лв.
протокол чл.163     411        -120
                                   412  -100
                                   4532 -20
издава нова фактура без ддс за 100 лв., е въпроса ми е къде отиват платените 20 лв. ДДС.
Респективно е и при купувача, само, че той плаща 2 пъти.
Може би някъде бъркам, ако е така поправете ме.
Здравейте,
моля за коментар по въпроса: изнася се за ЕС дограма, като се извършва и монтажа и. Какво е основанието за неначисляване на ДДС, което трябва да се впише във фактурата и ако може и текста му на английски език.