И аз се интересувам дали може да се отчитат суми на собственика на ЕТ всеки месец под 10000 лв.Няма ли във връзка с ЗОПБ ,да се счита за плащане на едно основание?
И аз мисля така,но не мога да открия указания за такъв случай!
А получените суми от собственика ,ще се считат ли за плащане на едно основание,ако през месеците  е вземал различни суми под 10000 лв.
Сметка 493 /сметка на собственика/ има дебитно салдо в края на годината,Фирмата е ЕТ.
Може ли в края на годината да закрия остатъка със сметка 122 или задължително трябва с ПКО да отразя ,че са внесени от собственика.Не ми се иска да увеличавам касовата наличност.Става въпрос за 13000 лв
През миналата година заради наводнение поради спукване на тръби на ВИК ,подадохме жалба за обезщетение към застраховател.Ние нямаме застраховка на СМЦ но ВИК дружеството има и ние предявихме претенция,тъй като виновник е ВИК ,Счетоводно все още не съм отразила бракуването на СМЦ и мисля да не правя корекция на ползвания ДДС,тъй като това е брак породен от авария/дано да мине/Сега получих обезщетение от застрахователя и ще го отразя като извънреден приход.За първи път ми е и искам да попитам -за миналата година ли да осчетоводя брака или сега като съм получила обезщетението,Ако може някой да помогне
Ако имам плащане към един същ доставчик ,ПО РАЗЛИЧНИ фактури.но общата сума ще е около 50000 лв,плащането по банка ли трябва да бъде или може в брой?Няма договор за определено количество и стойност и плащането ще бъде в различни дни и месеци.
В справка по чл,73 за изплатените дивиденти нали се посочва брутния размер,а не сумата след приспадане на данъка?
Колеги,как осчетоводявате личния труд на съдружниците в сметка 602 или 604?
Аз лично,мисля ,че трябва да е в сметка 604 защото този труд е приравнен на трудово правоотношение ,но много колеги  го осчетоводяват като външна услуга.
заплатите за ДЕКЕМВРИ са изплатени на 30.12.2019.Осигуровките и данъка обаче са платени през 01.2020 годинаСега като подавам декл.6 на вид плащане коя дата да посоча-31.12.2019 ли и на данъка освен ноеврийския трябва да включа и от заплатите за декември с дата 31.12.2019 Така ли е?
Всичко ще мине до 01.12.2019 за да избегна новите изменения.
Мога ли да изплатя дивиденти с много протоколи по 9500 лв?Ще трябва да пусна 15-16 протокола.
А ако декемврийските заплати са изплатени през декември?Няма ли да се получи разминаване в НАП?
  А ,ако фактурите се издават в офиса,където има касов апарат и модул към счетоводнта програма  с одобрено от НАП фактуриране,може ли в магазина,който е отделно, да се работи само с касов апарат
Последно кой е срока за регистрация 07.01.2020 или 14.01.2020,в сайта на НАП пише 14.01.2020 по телевизията казаха 07.01.2020
И мен този казус много ме интересува.Ако се приеме за последователно извършване на дейност,според мен дори и да се спре дейността на нерегистрираната фирма от 01.01.2020 ,тя пак трябва да се регистрира по ДДС до 14.01.2020 ,защото е отговаряла на условията към  датата на приемане на закона, и след това да се подават нулеви декларации.